同學(xué)你好 有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎

老師,現(xiàn)在碰到一個這樣的問題,我公司是壓一個月工資的,2020.12月底發(fā)2020.11月的工資,2020.11月增加了3名員工繳納社保,當(dāng)月增加,次月才會產(chǎn)生11-12月的社保費(fèi)用,出納當(dāng)時做工資的時候,就覺得11-12的社保費(fèi)用,應(yīng)該是等到2021.1月發(fā)2020.12月工資的時候再扣的,老師,你幫我看下,這個2020.11-2020.12的社保費(fèi)是不是應(yīng)該在2020.12發(fā)11月工資的時候扣的呢。
老師我們公司是應(yīng)季生產(chǎn)的公司,每年就是11月到次年3月份是生產(chǎn)季節(jié),這個時候就會從外面招臨時工進(jìn)來加工生產(chǎn),簽訂的是勞務(wù)合同,支付工資的時候我應(yīng)該記入什么科目
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費(fèi)用,認(rèn)證費(fèi)用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢,我支付了代加工的費(fèi)用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
我公司是做綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)的,每月最主要的成本就是工人的工資,發(fā)生時借:勞務(wù)成本―工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)槭杖胄枰芫?季度或者半年結(jié)一次賬)才能有,所以勞務(wù)成本等到有收入時在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?如果這樣可能年終時會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上庫存商品科目的增加,這樣會有稅務(wù)分險嗎?
老師你好,公司是一般納稅人,煤炭銷售行業(yè) 我們要進(jìn)生產(chǎn)的加工精選洗煤,臨時用工兩個月,沒有申報個稅20個人,每個人的工資在2000~3000元不等,這樣我們產(chǎn)生的風(fēng)險是什么?在2021年年末,季節(jié)性生入生產(chǎn)成本兩個月工資,每個月在3萬元左右。
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實(shí)務(wù)互換會計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個月社保基數(shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計(jì)算嗎
樸老師 來 這個初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點(diǎn),資產(chǎn)帳面價值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時,稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


有的話計(jì)入生產(chǎn)成本
有的,我們找了一家勞務(wù)公司簽訂了合同,他們會開票給我們,工資是我們公司自己出
同學(xué)你好 這個是勞務(wù)費(fèi)嗎
老師就是我們公司招來的臨時工,差不多就是生產(chǎn)4個月的時間,等生產(chǎn)完了工人也走了,工人是我們公司自己招的,工資也是我們自己支付,只是找了一個勞務(wù)公司走合同,就說是他們的工人,派遣我們公司,我們公司代付工資,他們開票給我們
同學(xué)你好 那你們計(jì)入 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款