你好 ; 你檢查下 你這收購(gòu)發(fā)票的金額 和稅額和你收購(gòu) 發(fā)票是否一致的 ; 是否有數(shù)據(jù)不一致的情況
報(bào)增值稅表的時(shí)候顯示入庫(kù)稅款異常是怎么回事兒
老師你好,我四季度增值稅申報(bào)表顯示對(duì)比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報(bào)報(bào)表,十月份開的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)表,九月份的數(shù)再報(bào)就重復(fù),不報(bào)吧,就顯示異常,怎么做?請(qǐng)老師指點(diǎn)
#提問#老師 這次申報(bào)的時(shí)候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報(bào)時(shí)小規(guī)模增值稅主表顯示申報(bào)表第16行顯示異常應(yīng)納稅減征額填報(bào)異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
你好 請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示6欄8a8b欄比對(duì)異常是怎么回事呀
老師好,增值稅申報(bào)表強(qiáng)制不通過,比對(duì)內(nèi)容顯示:當(dāng)期銷售額填報(bào)異常??墒俏姨顚懙氖遣缓愪N售額在本期的發(fā)生額欄內(nèi),為什么不對(duì)呢?謝謝!
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問怎么做帳?謝謝!
請(qǐng)問一下印花稅怎么計(jì)提
請(qǐng)問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個(gè)稅點(diǎn)
老師,請(qǐng)問公司的車給別人碰了,對(duì)方修的車費(fèi)用可以開給公司嗎?
請(qǐng)問建筑施工工程可以開人工費(fèi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問:有聽說過manus,鏑數(shù)這些嗎?說是財(cái)務(wù)工作的
數(shù)據(jù)是一致的老師
你好;? 如果是一致的 還提示這個(gè) ;? ?那就是沒有問題,你聯(lián)系一下你稅局那邊處理下 ; 看是不是系統(tǒng)原因 提示錯(cuò)誤了?
老師 收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于本月的銷項(xiàng)的話是不是就自動(dòng)留抵了呀
你好 ;? ? ?是的; 就會(huì)自動(dòng)留抵的??
老師 我有一個(gè)問題 就是 比如說我開了一張收購(gòu)發(fā)票 票面金額98000元,是免稅的 加工出售是13%的稅率 我進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是9%加計(jì)1%抵扣 這個(gè)9%和1%是怎么算的呀 我現(xiàn)在被繞進(jìn)去了算不明白了
你好 ;? ?按照10%來抵扣的; 等著你生產(chǎn)的時(shí)候? ?才能計(jì)算1%加計(jì)扣除的??
就是98000*0.09和98000*0.01進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嘛?
你好; 是嘚 。? ? ? 就是這樣來計(jì)算的。? ??
老師 收購(gòu)發(fā)票需要認(rèn)證嘛?
收購(gòu)發(fā)票不認(rèn),自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅去報(bào)
好的 謝謝老師 就是電子普票(收購(gòu))當(dāng)月紅沖了 申報(bào)的時(shí)候填在哪里呀
如果當(dāng)月紅沖了,意思你們業(yè)務(wù)是取消了嗎
是的 因?yàn)槭请娮影l(fā)票只能紅沖 所以當(dāng)月業(yè)務(wù)取消之后紅沖了 有一個(gè)是票開錯(cuò)了所以當(dāng)月紅沖了 申報(bào)的時(shí)候填在哪里呀~
紅沖了就不用報(bào)了,你開了就紅沖,不屬于收入