你好,招待費的進項稅額是不能抵扣的
老師,我單位取得進項發(fā)票,可是對方卻要作廢,我單位已經(jīng)抵扣做賬了,是我單位開紅字信息表么?那我單位已經(jīng)做賬的發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)需要撕下來還給對方么
老師能講一下,購買二手車的發(fā)票抵扣問題? 就是怎么才能抵,怎么不能抵?都可以抵什么稅?
你好,我們單位購買汽車所開具的增值稅普通發(fā)票是不能抵扣呀,必須得是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣呀,這是可以抵扣我們的進項稅額嗎?怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,問下就是招待費是不能抵扣么,還是說購買方單位是需要看什么單位才可以抵扣么?
老師你好,請問單位購買的白酒,用于招待送禮的,記入科目銷售費用-業(yè)務(wù)招待和管理費用-業(yè)務(wù)招待是都可以么?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
是不是看單位性質(zhì),招待費這個才可以抵扣呢?
你好,招待費的進項稅額是不能抵扣的 不需要看單位性質(zhì)?
比如煙酒啥的,開了專票也沒用是吧,有的單位給開了專票過來,那以后就開普票就可以招待費是吧?
你好,是的。比如煙酒,即使開具了專用發(fā)票,也需要按普通發(fā)票入賬