你好,借:銀行存款 20 貸:其他應(yīng)付款 20 借: 管理費(fèi)用 0.5 貸:銀行存款 0.5
請(qǐng)問其他供應(yīng)商在我們平臺(tái)銷售商品,我們屬于代銷,實(shí)際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)(金額0.94,進(jìn)項(xiàng)稅額0.06),實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是:借:銀行存款99,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06,貸:其他應(yīng)付款100。打款給對(duì)方時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,主營業(yè)務(wù)收入9.43,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.57
代收代付業(yè)務(wù),訂單金額為2元,因第三方平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)0.5元,我方實(shí)際銀行收款金額為19.5元,但結(jié)算時(shí)實(shí)際要給客戶轉(zhuǎn)20元。。。。。怎么做賬
香港公司美元結(jié)算,例如應(yīng)收客戶賬款是100美元,此時(shí)香港的銀行會(huì)扣以人民幣計(jì)算的手續(xù)費(fèi)假定6元,然后再按著實(shí)時(shí)匯率轉(zhuǎn)為美元(也就是每次都不固定),然后實(shí)際銀行顯示收款假定99美元。那么此時(shí)賬務(wù)處理上,我是按100沖減應(yīng)收還是按99沖減應(yīng)收。如果按100沖我銀行實(shí)際流水并不能對(duì)應(yīng)實(shí)際的單據(jù)金額。而如果按99實(shí)際又有部分的錢是被銀行扣了手續(xù)費(fèi)。
1,我們通過第三方平臺(tái)收款,平臺(tái)有優(yōu)惠券補(bǔ)貼,比如一個(gè)訂單客戶應(yīng)付1000元,平臺(tái)給客戶優(yōu)惠券補(bǔ)貼20元,客戶實(shí)付980元,我們提現(xiàn)入賬金額為1000元,請(qǐng)問收入是按照1000元合計(jì)入賬嗎? 2,另外平臺(tái)會(huì)有額外的補(bǔ)貼給商家,按照客戶人數(shù)補(bǔ)貼,比如一人10元,這筆是單獨(dú)轉(zhuǎn)給商家的,這個(gè)是按照什么入賬?是按照主營產(chǎn)品計(jì)入收入還是入其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入
您好老師,我們小規(guī)模公司,應(yīng)該該收取一筆培訓(xùn)費(fèi)8500元,但是學(xué)員掃描支付的時(shí)候第三方平臺(tái)收取了22.95的手續(xù)費(fèi),我們銀行實(shí)際到賬8477.05元,開票開的8500元,請(qǐng)問怎么做賬呢,我這樣做的話,銀行收款又和確認(rèn)的收入金額不一樣 如果
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
管理費(fèi)用可以換為財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
可以的。根據(jù)你們公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)來。
結(jié)算給客戶的時(shí)候是不是,借:其他應(yīng)付款 20 貸:銀行存款 20
對(duì)的哦。沖相反的分錄。