同學,你好 全部認證了做留底稅額
請問一下,一般納稅人,截止11月份缺票50萬,12月份開具了40多萬的進項發(fā)票回來,12月份沒有開票出去,要入成本的話是全部認證了做留底稅額,還是不認證做成本然后待認證進項稅額呢?
提問:剛剛接的賬,商貿(mào)企業(yè),發(fā)現(xiàn)還有去年11月12月份的進項發(fā)票沒有入賬,也沒有認證抵扣,而實際庫存沒有這么多。要是這個月全部做認證做賬,會產(chǎn)生留抵稅一百萬,該怎么處理?
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進項抵扣按100萬還是50萬?進項多出的部分怎么處理?因為上個月還是開辦期,進項都在待認證科目里。沒有認證過
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
請問一下老師,一般納稅人,費用的進項發(fā)票大于開票稅額,是一部分進行發(fā)票不認證,等一下月有銷項稅額時在認證,還是沒有關系,直接全部認證,做留底稅額呢
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
好的謝謝 如果之前的會計都是做了成本 然后是待進項抵扣 有問題嗎?有什么影響呢?
同學,你好 那你之后認證了,再轉(zhuǎn)到進項稅額里面
好的謝謝老師,就是最好是全部認證做留底是嗎?
同學,你好 恩恩,是的
好的謝謝老師,還有一個問題就是,新交接回來的一家企業(yè), 19年20年一直做成本預提的,然后會計沒有催促法人拿發(fā)票回來,導致賬上一直掛著預提,10萬多,今年又不怎么開票,也沒有成本票,現(xiàn)在如果紅沖分錄的話成本都是負數(shù)了。應該怎么做才好呢?
同學,你好 只能先掛在賬上
啊 就一直掛著嗎?會有什么風險嗎 現(xiàn)在法人說可以拿發(fā)票回來 沖掉預提,
預提的成本已經(jīng)有點歷史了
同學,你好 拿發(fā)票回來,那就相當于一正一負,那可以沖的
現(xiàn)在就是法人拿發(fā)票回來的話就沖,不拿的話就一直掛賬上對吧?
同學,你好 嗯嗯,是的