同學(xué)你好 這個(gè)不行 年底就要還
老師你好,我們是建筑企業(yè)今年分包了一勞務(wù)工程,合同金額約1500萬(wàn),工程明年才結(jié)束,今年合計(jì)給業(yè)主開了勞務(wù)發(fā)票1160萬(wàn),但工資款已經(jīng)預(yù)付項(xiàng)目了,項(xiàng)目還有約200萬(wàn)的工資表或施工隊(duì)發(fā)票沒有交回公司。請(qǐng)問這200萬(wàn)左右的工資表或施工隊(duì)發(fā)票可以明年收回公司入帳嗎?
我這邊是項(xiàng)目部,掛靠在家建筑公司 ,收1千2百萬(wàn)工程款后稅款問題,我們這邊預(yù)交2%,提供進(jìn)項(xiàng)票70萬(wàn)抵扣掉,然后上交公司7萬(wàn)6左右,這是完整的流程,我老板說(shuō)還有什么抵扣退回的,是進(jìn)項(xiàng)票多了才有的退回的,還預(yù)交的那部分能退回,想問下這中間有什么抵扣能退回嗎
老師,還有個(gè)問他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對(duì)公戶了,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對(duì)方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項(xiàng)要怎樣做才能避稅,沒得問題情況下消賬呢?
老師,建筑公司2020年8月成立,認(rèn)繳1千萬(wàn),沒有實(shí)繳。2020年12月中標(biāo)一建筑工程施工項(xiàng)目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬(wàn),收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的,分錄是這樣做借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
老師,你好,建筑公司,目前都是老板墊支,有一建議工程施工項(xiàng)目有工程款收入,但還是處于虧損狀態(tài)的,出包方預(yù)付了6百萬(wàn)的工程款,然后我公司公賬收到款后再以往來(lái)款形式轉(zhuǎn)給了老板了,老板要明年才能還回公賬上,這樣的話有沒有問題了?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
沒還上稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師,出包方給我方支付工程款130萬(wàn),讓收到再轉(zhuǎn)回去給他,然后他再轉(zhuǎn)回來(lái)給我方,這樣操作可以嗎?
這可以的哦 是實(shí)際業(yè)務(wù)就行了
老師,收到出包方預(yù)付的工程款都掛著其他應(yīng)付款這個(gè)科目了,老板墊支了四百多萬(wàn)也是掛著其他應(yīng)付款這個(gè)科目,然后老板轉(zhuǎn)走了600萬(wàn)也是走的其他應(yīng)付款這個(gè)科目,這600萬(wàn)老板要年后才能還回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
老師,就是我公司收到的預(yù)付款掛著其他應(yīng)付款了,然后老板轉(zhuǎn)了600萬(wàn)他個(gè)人賬戶去了,年底還不上,掛著其他應(yīng)付款是可以的沒什么問題的是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒有問題
如果掛其他科目,比如其他應(yīng)收款就要年底還回來(lái)是嗎?不然稅務(wù)局就會(huì)說(shuō)股東拿了分紅沒交個(gè)人所得稅?
老師,收到工程款如果掛的是預(yù)收賬款科目,年底就一定要開發(fā)票預(yù)繳增值稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 要預(yù)繳的