你好,之前你做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了是嗎?

這個(gè)月,我買了幾個(gè)車來賣,沒有開發(fā)票給我,下個(gè)月發(fā)票才開給我,我這個(gè)月賣了一個(gè)車,那進(jìn)項(xiàng)也沒有勾選,是不是就不能抵扣稅
老師 我就是賣汽車的 一般納稅人 一個(gè)月賣10幾臺(tái)車 就是11月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了 12月份開負(fù)數(shù)發(fā)票了 這個(gè)月我怎么做賬呀 這張發(fā)票
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對(duì)方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
老師問一下,這個(gè)月賣了汽車,累計(jì)折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個(gè)月現(xiàn)金賣了17000元。這個(gè)分錄怎么寫?我們是服務(wù)業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車原來買進(jìn)也是二手車開的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣出開了一張6%的增值稅發(fā)票
老師您好,我們是踩石場(chǎng),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,11月份開了一張發(fā)票交完稅了,12月份發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,稅點(diǎn)交高了,12月份就把那張11月份開錯(cuò)的票紅沖了,12月份又從新開的,那我12月份的增值稅應(yīng)該怎么報(bào)???
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問題
請(qǐng)問老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問題
河北邯鄲公司社保開戶流程,謝謝老師。
老師,我店鋪經(jīng)營(yíng)的是游藝娛樂的,顧客買了套餐后會(huì)有游戲幣,可是這游戲幣并不是說買了就全部用的,沒用的是可以寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下的,那請(qǐng)問寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下游戲幣對(duì)應(yīng)的已收款金額是不是還沒發(fā)生增值稅納稅義務(wù),發(fā)生增值稅納稅義務(wù)的只是顧客已使用游戲幣對(duì)應(yīng)的金額?
發(fā)票類的罪分不清,老師給簡(jiǎn)單總結(jié)一下,賣發(fā)票只能是空白票?那買發(fā)票呢?
老師您好!請(qǐng)教一下:我們單位是分包商,甲方讓第三方(勞務(wù)公司)監(jiān)管賬戶代發(fā)人工工資,第三方勞務(wù)公司給我們開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,請(qǐng)問我們需要給甲方開這部分代發(fā)的人工發(fā)票嗎?如果要開,開幾個(gè)點(diǎn)呢?
對(duì)方單位打款,但是開不出來票,我可以直接申報(bào)無票收入嗎?
發(fā)現(xiàn)以前年度的發(fā)票錯(cuò)誤,但是已經(jīng)抵扣了,是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
出租方是個(gè)人的代開發(fā)票是要去稅務(wù)局代開嗎?


沒有認(rèn)證 因?yàn)橹耙粡埌l(fā)票里面有3臺(tái)車 只部分紅沖了一臺(tái)車。所以11月份就認(rèn)證不了 12就沖了另外2臺(tái)車?
你好,那你正常做賬嗎?
就是現(xiàn)在問你怎么做賬呀
如果你已經(jīng)銷售出去了,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款,對(duì)方給你紅沖了借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
沒有做賬的情況下沒有銷售出去,可以直接不用做。
好的 老師再麻煩問下就是我12月份做出來利潤(rùn)表做出來成本比收入大
什么原因成本比收入大?
我也不知道 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本了看利潤(rùn)表就這樣了
你的成本是根據(jù)什么來算出來的?單位主營(yíng)是什么的?
要這么做有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槎悇?wù)局查到的話會(huì)要求查賬。
好吧 每個(gè)月的成本必須小于收入是吧
是的是的,是這么理解的。
其中有一到2個(gè)月成本大于收入可以嗎
最好不要出現(xiàn)這種情況。