同學(xué)你好 沒有發(fā)票嗎
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅的一般納稅人:登記注冊類型為有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)經(jīng)營地址為北京市光華路53號,電話:010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)主要生產(chǎn)家用電器:電烤箱。出廠不含稅單價為500元/臺,成本價300元/臺。 開戶銀行及賬號:工商銀行光華路支行 3222111187654321 企業(yè)納稅人識別號:91110100000010001k 2019年11月該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1日,向當(dāng)?shù)厣虉鲣N售烤箱200臺,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100,000元。并約定對方10天內(nèi)付款可享受5%的現(xiàn)金折扣(不含稅價),對方于1.7日付款,結(jié)算時給予商場5%的現(xiàn)金折扣。 (2)8日,銷售300臺烤箱給外地客戶開具普通發(fā)票價稅合計169500元,同時支付運輸費價稅合計6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費6000元,增值稅540元,款項未付。 (3) 9日,撥付3臺烤箱給本單位職工使用,未開具發(fā)票。 (4) 10日,沒收逾期的包裝物押金56500元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。 (5) 11日,購進(jìn)原材料和零部件一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價
(3)12月4日,從紅星批發(fā)市場購入乙材料100噸,每噸3 000元,收到增值稅專用發(fā)票,價款30 0000元,稅率13%材料已驗收入庫,款項用支票支付,另由銀行支付運費(現(xiàn)金支票)10 000元,取得運輸費用專用結(jié)算單據(jù)。 (4)12月6日,用支票直接向三口農(nóng)場收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,已驗收入庫。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明價款為100 000元。 (6)12月10日,收到中山百貨公司委托代銷商品的代銷清單,銷售A產(chǎn)品10臺,每臺50 000元,增值稅稅率為13%,對方按價款的10%收取手續(xù)費。收到支票一張存入銀行。(主營業(yè)務(wù)成本為400000元) (7)12月11日,首次購進(jìn)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為30 000元,以轉(zhuǎn)賬支票支付全部價稅款。 (8)12月12日,向A有限公司銷售B產(chǎn)品20臺,每臺20 000元,不含稅貨款400 000元,稅率13%,同時隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱20個,不含稅價每個100元,。款項已存入銀行。(B產(chǎn)品成本每臺15 000元,包裝箱成本60元) 企業(yè)為一般納稅人,寫會計分錄,寫會計分錄
國營農(nóng)場組織本場農(nóng)民的土地流轉(zhuǎn),承包方以將款項轉(zhuǎn)入農(nóng)場對公賬戶,并完成向農(nóng)民的支付。但現(xiàn)承包方向農(nóng)場索要發(fā)票,用于沖賬,但這并不屬于農(nóng)場土地,如何解決
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,有三十多個養(yǎng)殖場,現(xiàn)在要將這些養(yǎng)殖場對外承包,但是這些場地所有權(quán)不屬于我們,是我們向農(nóng)戶租賃的,然后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)以合作社形式向我們收取土地流轉(zhuǎn)費用,那現(xiàn)在我們將這些養(yǎng)殖場對外租賃的話,我們要上稅嗎?
增值稅納稅申報全業(yè)名稱:北京光明有限責(zé)任公司企業(yè)質(zhì):國有企業(yè)(一般納稅人)去定代表人姓名:劉光明企業(yè)地址及電話:北京市光華路53號,010-88企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐,出不含稅單價為500元臺,成本為400/臺)開戶銀行及賬號:工行光華路分理處3301022009011503954納稅人識別號:91101000000002020年7月該廠購銷情況如下1)1日向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐500臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含稅)為500銷售額250000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日款,于是在結(jié)算時,給子商場5%的現(xiàn)金折扣。2)8日銷售500臺微波爐給外地某客戶,并開具普通發(fā)票,價稅合計為282500元。且支付費用價稅合計5450元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額5000元,稅額450元,該外3)9日撥付2臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票戶款項未付。4)10日,沒收遍期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
銷售任務(wù)怎么制定合適?獎懲金額需要開票?交稅嗎?謝謝
老師幫忙解答一下這道題的解題思路
農(nóng)場只是代收代付,又不是收入,也不是農(nóng)場集體的土地,是農(nóng)民的地,農(nóng)場怎么開票
同學(xué)你好 那就做代收代付
現(xiàn)在是對方非要問我們要發(fā)票
這種情況對方應(yīng)該用什么沖賬?
實際收款方給他們開發(fā)票
農(nóng)民去稅務(wù)局代開嗎?
同學(xué)你好 嗯 去稅局代開就可以的