同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款146 貸,銀行存款146 借,庫(kù)存商品等96 貸,預(yù)付賬款96 預(yù)付賬款余額還有50;
預(yù)付款加運(yùn)費(fèi)146元,實(shí)際到貨140元,加運(yùn)費(fèi)6元,現(xiàn)退貨50元,抵下次貨款,怎么寫分錄
預(yù)付款加運(yùn)費(fèi)146元,實(shí)際到貨90元,加運(yùn)費(fèi)6元,現(xiàn)退貨50元,抵下次貨款,怎么寫分錄
銷售并代墊運(yùn)費(fèi),沖銷預(yù)收賬款貨款,代墊運(yùn)費(fèi)沖銷預(yù)收款1308元,轉(zhuǎn)賬支票付款,銷售沖銷預(yù)收賬款299450元,預(yù)收賬款結(jié)算,上月已預(yù)收貨款270000元,余款30758元留待下次結(jié)算,銷售黃油餅干實(shí)發(fā)1600盒,和芝士餅干實(shí)發(fā)1800盒,價(jià)稅合計(jì)299450元,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
銷售并代墊運(yùn)費(fèi),沖銷預(yù)收賬款貨款,代墊運(yùn)費(fèi)沖銷預(yù)收款1308元,轉(zhuǎn)賬支票付款,銷售沖銷預(yù)收賬款299450元,預(yù)收賬款結(jié)算,上月已預(yù)收貨款270000元,余款30758元留待下次結(jié)算,銷售黃油餅干實(shí)發(fā)1600盒,和芝士餅干實(shí)發(fā)1800盒,價(jià)稅合計(jì)299450元,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
銷售并代墊運(yùn)費(fèi),沖銷預(yù)收賬款貨款,代墊運(yùn)費(fèi)沖銷預(yù)收款1308元,轉(zhuǎn)賬支票付款,銷售沖銷預(yù)收賬款299450元,預(yù)收賬款結(jié)算,上月已預(yù)收貨款270000元,余款30758元留待下次結(jié)算,銷售黃油餅干實(shí)發(fā)1600盒,和芝士餅干實(shí)發(fā)1800盒,價(jià)稅合計(jì)299450元,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
學(xué)堂有勞務(wù)派遣公司的實(shí)操嗎?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗(yàn)費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備付款,拿到票把錢給他轉(zhuǎn)了,他再付對(duì)方,這樣的話做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—電梯維保,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,不過(guò)度領(lǐng)導(dǎo)直接拿回單貼后面行不?謝謝
老師,想問(wèn)下中級(jí)財(cái)務(wù)管理考試時(shí),做計(jì)算題和綜合題時(shí),乘號(hào)可以用*代替填嗎?
這一題為什么不能按照債務(wù)重組?
您好,老師,想問(wèn)下:第16題是單選題,答案為什么是這個(gè)式子?明明是半年付款一次,不是應(yīng):2*A*(1+3%)=30,這樣嗎?
老師員工給車安擋風(fēng)玻璃時(shí),把玻璃摔壞了,損失怎么寫分錄,員工以后會(huì)賠償這塊玻璃錢
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問(wèn):這道題無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
借預(yù)付賬款146貸銀行存款146,實(shí)際到貨借原材料96貸預(yù)付賬款96,現(xiàn)退貨借原材料50貸預(yù)付賬款50。我這樣對(duì)不對(duì)
同學(xué)你好,現(xiàn)退貨借原材料50貸預(yù)付賬款50。我這樣對(duì)不對(duì)——收入90的材料,然后又退回50?
原材料在借方50元,是增加50
同學(xué)你好 原材料在借方50元,是增加50)——是的;
那我這樣做分錄是對(duì)的是也
在不在在不在
同學(xué)你好,如果您 方購(gòu)入材料后又將材料退回,是材料的減少,而不是增加
接著那50抵下次貨款,怎么做分錄
在么在么在么
同學(xué)你好,如果下次再收到材料,然后用50抵 借,原材料 貸,預(yù)付賬款
收押金時(shí)沒(méi)做分錄,退押金時(shí)怎么做分錄
同學(xué)你好 收 借,銀行存款等 貸,其他應(yīng)付款 退時(shí)做相反分錄;
收的時(shí)候沒(méi)做怎么辦
同學(xué)你好,收的時(shí)候沒(méi)做怎么辦——沒(méi)做?如果沒(méi)做,現(xiàn)金或銀行存款的賬是對(duì)不上的呢?
比如說(shuō),有一筆貨款白砂糖620元,老板不在,倉(cāng)庫(kù)工作人員,墊付620元,再找老板報(bào)銷,怎么寫分錄
同學(xué)你好, 借,原材料等 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款;
當(dāng)天給報(bào)銷
同學(xué)你好,當(dāng)天報(bào)銷正常也是需要有這個(gè)過(guò)程 的;
其他應(yīng)付款指的是員工是吧
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款指的是員工是吧——是的,就是墊付款的員工