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納稅人采取折扣方式銷售貨物,銷售額和折扣額在同 -張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的,對客戶采取買一贈一的方式,并且贈送的和銷售的是同一種貨物,這種賬務(wù)怎么處理?

2021-12-13 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 10:39

同學(xué),你好 直接做分錄,和正常銷售一樣的

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快賬用戶2227 追問 2021-12-13 10:41

這種贈送的貨物不是不視同銷售嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:42

同學(xué),你好 視同銷售的

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快賬用戶2227 追問 2021-12-13 10:42

這樣做的依據(jù)是《國家稅務(wù)總局關(guān)于折扣額抵減增值稅應(yīng)稅銷售額問題通知》(國稅函[2010]56號)之規(guī)定:《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅若干具體問題的規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)[1993]154號)第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定:“納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅”。納稅人采取折扣方式銷售貨物,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明是指銷售額和折扣額在同 -張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的,可按折扣后的銷售額行收增值稅。未在同一張發(fā)票“金額”欄注明折扣額,而僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額的,折扣額不得從銷售額中減除。

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快賬用戶2227 追問 2021-12-13 10:43

老師麻煩你看下這個(gè)文件

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:45

同學(xué),你好 嗯,文件沒有問題,是視同銷售的,金額按照你的發(fā)票金額入

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快賬用戶2227 追問 2021-12-13 10:45

折扣不是可以扣除嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:47

同學(xué),你好 折扣扣除了 比如原價(jià)100元,折扣40元,那就按照60元入

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快賬用戶2227 追問 2021-12-13 10:48

折扣的庫存,也可以正常出庫,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的成本都是負(fù)的

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:54

同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本不會是負(fù)的,有截圖嗎

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快賬用戶2227 追問 2021-12-13 10:57

單就發(fā)票上開的折扣來說,數(shù)量是正的,單價(jià)和金額是負(fù)的,就這張發(fā)票整體來說金額是正的

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:00

同學(xué),你好 相當(dāng)于數(shù)量2.金額是60

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快賬用戶2227 追問 2021-12-13 11:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:02

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學(xué),你好 直接做分錄,和正常銷售一樣的
2021-12-13
這個(gè)是毛利乘以稅率計(jì)算所得稅的
2023-07-07
同學(xué)你好 計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額?!?0000-9000)*13%
2022-03-28
甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅項(xiàng)稅額=166000*(1-10%)*13%
2022-04-20
你好,銷項(xiàng)稅的計(jì)算是(200000*70%%2B200*310)/1.13*13%=
2022-10-11
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