你好,也就是你的收入做少嗎?借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,這個少嗎?
老師之前做的做錯了,現(xiàn)在要改應收賬款,怎么改
比如發(fā)現(xiàn)以前做的一筆款做錯了,現(xiàn)在要怎么修改?應收賬款實際是257600,但是做賬少做了
去年年底做了一筆賬,當時以為發(fā)票回來了,結(jié)果發(fā)票今年才回來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬做錯了,應該怎么修改?
老師,如果之前做憑證科目錯了,現(xiàn)在修改以前的科目,應該怎么做憑證 如 借 銀行存款 貸 應收賬款—張三 要把張三改李四怎么做憑證
老師,有一次筆客戶的款是對公轉(zhuǎn)的,但是我做賬收款是收了現(xiàn)金,錯了,當時開了發(fā)票,這筆賬怎修改?現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),是去年8月的賬
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設備2×20年應提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負有什么關(guān)系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費用250000萬,用40年;40期復利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費用200000萬,35年復利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預計負債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務費用呢?
中級會計考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
只是之前做的分錄
你好,你的財務費用少做嗎?
不是,應收賬款做少了,實際應收賬款是257600
借財務費用負數(shù)貸應收賬款。
你的銀行存款不是沒有問題,那就是差額在財務費用里面。
就做一筆借 財務費用191.73(紅字) 貸應收賬款191.73 這樣子做一筆就可以了嗎
是的,問題是出在利息哪里,少記了利息那部分進去
對是的,是這么做的。
我的應收賬款會涉及匯率,那我現(xiàn)在調(diào)賬直接是用這個月的匯率做就可以了嗎
哦,你要調(diào)之前的應該按照之前的來。
但是那個匯率修改不了啊
好你把這個分錄直接補到這個月。
之前的不要修改啦。
這樣做對嗎?但是現(xiàn)在做了一筆這樣的調(diào)整,受匯率影響金額就不是191.73了
不對,你之前是錯誤的,調(diào)整之后應該是正確的,不受影響才對。
那現(xiàn)在是要怎么做呢?
你好,你現(xiàn)在能反結(jié)賬修改嗎?
不能直接調(diào)?賬本都打印出來了
用這個月的匯率來算。
以前調(diào)整的不對,你在這個月和這個月的合并。
那我剛才發(fā)你的金額是對的?
好,我看不出來,你這個月的匯率是多少。