同學(xué)你好 很高興為你解答 計(jì)稅基礎(chǔ)就是不含稅的預(yù)售款
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)繳增值稅如何填寫申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)如何在電子稅務(wù)局下載到通用申報(bào)表和增值稅預(yù)繳稅款表?
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè),預(yù)繳增值稅在電子稅局申報(bào)哪個(gè)表如何填寫,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè),在電子稅務(wù)局已報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,已申報(bào)的可作廢嗎,在報(bào)期內(nèi)沒(méi)有填寫有沒(méi)有關(guān)系,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局,申報(bào)哪里,名字叫什么,謝謝
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
預(yù)繳增值稅報(bào)表在哪兒申報(bào)
你問(wèn)的是在哪里找這個(gè)表?【我要辦稅-稅款申報(bào)及繳納-增值稅申報(bào)-增值稅預(yù)交申報(bào)表】 還是在哪一列填寫預(yù)收款的金額呢?【第一列? 銷售額】
請(qǐng)問(wèn)增值稅預(yù)交申報(bào)表填好后,在增值稅總表及附表四如何填寫,以后確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,轉(zhuǎn)出如何填表,謝謝!
第二列填寫你已經(jīng)預(yù)交的金額 第四列填寫你本期需要抵減的金額 全部是自己填寫
請(qǐng)問(wèn)土地增值稅預(yù)繳申報(bào),每月流程對(duì)嗎 第一步:綜合信息報(bào)告--土地增值稅稅源信息報(bào)告--保管 第二步:綜合信息報(bào)--土地增值稅信息報(bào)告-下一步--申報(bào),
請(qǐng)問(wèn)在附表四填寫預(yù)繳增值稅,在增值稅主表中哪一行填寫,謝謝!
增值稅主表有一個(gè)分次預(yù)交稅款 那個(gè)土地增值稅沒(méi)有做過(guò)
請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳增值稅的三個(gè)附加費(fèi)在附表幾填寫,主表填哪個(gè)欄次。
附加費(fèi)填寫在附加申報(bào)表的已繳納的列次 主表填寫到預(yù)交增值稅,分次預(yù)交的