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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年7月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他稅費,甲公司在因該項業(yè)務計入管理費用的金額為()萬元。A700B870C1000D1130

2020-05-07 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-07 09:17

你好,甲公司在因該項業(yè)務計入管理費用的金額為=500*2萬*(1%2B13%)=1130萬元

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你好,甲公司在因該項業(yè)務計入管理費用的金額為=500*2萬*(1%2B13%)=1130萬元
2020-05-07
借生產(chǎn)成本福利費70000*2*1.13 管理費用,福利費3萬*2*1.13 貸應付職工薪酬福利費。
2022-12-29
您好 借:管理費用 1130 貸:應付職工薪酬 1130 借:應付職工薪酬 500*2=1000 貸:主營業(yè)務收入 500*2*0.13=130 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 500*1.2=600 貸:庫存商品 500*1.2=600 該項業(yè)務對當期利潤的影響金額=1000-600-1130=-730
2020-07-03
你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營業(yè)務收入       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本     貸:庫存商品   借:管理費用     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?
2023-03-23
1.借管理費用1130 貸應付職工薪酬1130
2020-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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