學員你好,有可能收不回來,別的倒沒有大問題
老師,我們公司的其他應收款100多萬,應收賬款才幾十萬,這樣有什么風險嗎
老師 我們帳上有十來萬的其他應收款 都是保證金 這樣會不會有風險啊
老師,我賬上有其他應收款1950萬,我們注冊資金就是2000萬,我想應該就是這個注冊資金,我現(xiàn)在想把這個其他應收款1950萬給消化了,因為余額擺起這么大,感覺有風險樣,我可不可以把其他應收款1950萬直接做筆分錄轉到其他貨幣資金呢,這樣其他貨幣資金科目有沒有什么風險?;蛘哒f我這個要怎么處理才最好呢
老師,其他應收款有點大,想用現(xiàn)金沖減,這樣做有風險么,實際上并沒有收到現(xiàn)金,只是其他應收大怕會被查
你好,我們公司總是有一些大額轉賬轉過來,我們又要轉回去這種情況,比如,甲下午轉給我們3000萬,我們收到轉賬的時候同一天又轉給他,每次收到這種大額轉賬,問老師是什么,他都不說 ,我每次都掛賬其他應付款,請問這樣會不會有什么報表上的風險
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理