你好!計入應(yīng)收票據(jù)的,是銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。
老師,請問我電子銀行承兌匯票收到后,直接又背書給了下家公司(對方借票,支付了票面結(jié)算金額),可以這樣記賬嗎;借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收票據(jù),借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
銷售方收到銀行匯票或本票或支票為什么直接記銀行存款借方,而不是?是借銀行存款帶應(yīng)收票據(jù)嗎
老師,收到銀行匯票或者銀行本票,是計入其他貨幣資金還是直接計入銀行存款?
銷售收入借方都要先計入應(yīng)收賬款嗎,再轉(zhuǎn)到銀行存款?還是可以直接計入銀行存款。
企業(yè)銷售商品采用銀行匯票結(jié)算,收到一張銀行匯票,為什么借記銀行存款,而不是應(yīng)收票據(jù)
訂艙時品名是匯總寫的,到時報關(guān)的時候做發(fā)票,可以按實際明細做吧?
老師,您好!公司上游購進貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進項票,有進項支付的銀行流水,開具了銷項票,收到了銷項貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進項票是虛開,這時候我們作為公司的會計開票員有風險嗎
企業(yè)的研發(fā)費用,是100%扣除的嗎?100%加計扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費用總共就是400萬?是這個意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下
老師您好。有沒有辦法可以導(dǎo)出來。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來。不是導(dǎo)出來開票記錄
分公司企業(yè)所得稅總公司交,總公司匯總納稅,現(xiàn)在總公司留底票多,庫存也大,留底票多有風險嗎?
收到蔚來汽車公司的汽車上臨時牌照的專票,可以抵扣嗎?
將自有房產(chǎn)低價出租給員工的賬務(wù)處理怎么做
老師,開的發(fā)票,上面的單價是系統(tǒng)自動計算的還是手動填的
銷售方收到銀行匯票或本票或支票為什么直接記銀行存款借方,而不是其它貨幣資金?是借銀行存款帶應(yīng)收票據(jù)嗎
銷售方收到銀行匯票或本票或支票為什么直接記銀行存款借方??
你好!因為銀行匯票或者銀行本票屬于見票即付票據(jù),與支票一樣,收到直接計入銀行存款
你好!其實這里是簡化處理了,因為企業(yè)賣東西收到銀行本票還沒有到銀行進賬的時候,這個可以計入其他貨幣資金,當企業(yè)拿著銀行本票去銀行進賬,就可以把其他貨幣資金轉(zhuǎn)到銀行存款里面。 企業(yè)收到銀行本票還沒有進賬 借:其他貨幣資金--銀行本票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (或其他相關(guān)科目) 只有將銀行本票連同進賬單送交開戶銀行,辦理進款手續(xù)后,再根據(jù)銀行退回的進賬單 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金--銀行本票 當然,也可以在收到銀行本票送交開戶銀行,辦理進款手續(xù)后。直接編制分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (或其他相關(guān)科目) 但必須是送交開戶銀行,并辦理進款手續(xù)后。
好的明白明白協(xié)謝
應(yīng)收票據(jù)是專指商業(yè)匯票是不是啊
你好!是滴,同學理解得非常在理