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老師,我們公司銷售了一臺(tái)設(shè)備,合同銷售價(jià)150萬(wàn),市場(chǎng)價(jià)100萬(wàn),每年12月支付,分四次打款,我要怎么做分錄。設(shè)備這個(gè)月已經(jīng)發(fā)出去了

2021-12-10 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-10 16:23

你約定賣給對(duì)方的價(jià)款是150萬(wàn)嗎

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快賬用戶3167 追問(wèn) 2021-12-10 16:34

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-10 16:38

借:應(yīng)收賬款 150??? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150/1.13?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

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快賬用戶3167 追問(wèn) 2021-12-10 16:53

您好 剛才請(qǐng)教的銷售設(shè)備分四次付款 收入確認(rèn)了就要繳納增值稅是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-10 17:05

是的,確認(rèn)收入,就要全部收入確認(rèn)對(duì)應(yīng)增值稅的

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2021-12-10
你好,同學(xué),具體過(guò)程如下
2022-03-15
你好,同學(xué),具體過(guò)程如下
2022-03-15
您好   借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 6000000   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5346000   貸:未實(shí)現(xiàn)融資收益 6000000-5346000=654000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4200000 貸:庫(kù)存商品4200000 收到款項(xiàng) 借:銀行存款2000000%2B260000=2260000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款2000000 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000000*0.13=260000 借:未實(shí)現(xiàn)融資收益 (2000000-654000)*0.06=80760 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 80760
2024-06-16
同學(xué)你好,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入金額=(1000%2B100×10)×1100/(1100%2B90×10)=1100(萬(wàn)元) 理由:時(shí)段履約義務(wù),因設(shè)備銷售和設(shè)備維護(hù)合同相關(guān)聯(lián),甲公司應(yīng)當(dāng)將兩項(xiàng)合同總收入按照相關(guān)設(shè)備和服務(wù)的相對(duì)公允價(jià)值比例進(jìn)行分配。 借:應(yīng)收賬款1100  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1100
2023-07-21
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