同學(xué),你好,理解對(duì)的,要通過應(yīng)付職工薪酬
只要是福利費(fèi)做賬的時(shí)候都需要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)嗎?
福利費(fèi)做賬需要從 應(yīng)付職工 薪酬過度下嗎?
福利費(fèi)在做到成本里,需要用應(yīng)付職工薪酬過度,是不是全部的福利費(fèi)都需要用到應(yīng)付職工薪酬過度?
老師,我想問一下比如員工的聚餐費(fèi)需不需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)呢?還是直接入管理費(fèi)用-福利,不通過應(yīng)付職工薪酬-福利過度呢?
老師請(qǐng)問一下借:管理員—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下需要走應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下不需要,我之前都是直接借管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
除了這個(gè)還有哪些是需要過度科目的呢?
應(yīng)付職工薪酬 -社保,工資、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等
如果為員工每月支付房租,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么?
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行 借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)