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您好老師,我們公司是一般納稅人,給客戶開的勞務(wù)費(fèi)是怎么做會(huì)計(jì)分錄

2021-12-10 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-10 14:34

同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶1377 追問 2021-12-10 14:42

你好老師是不是我們已給對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方給我們只轉(zhuǎn)錢一部分,到賬的那一部分是主營業(yè)務(wù)收入。未到賬是應(yīng)收賬款是嗎

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快賬用戶1377 追問 2021-12-10 14:50

在嗎老師,請(qǐng)問這個(gè)問題怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-10 14:51

開票金額都是主營業(yè)務(wù)收入 這是貸方 借方是 借銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-12-10
借:應(yīng)收賬款—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入—?jiǎng)趧?wù) (收取的勞務(wù)管理費(fèi)) 應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html
2022-09-14
你好,他們是小規(guī)模嗎
2021-09-08
你好,單位主營設(shè)計(jì)嗎?
2024-08-27
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2021-07-02
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