你好 你好 這情況要去大廳申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,印花稅申報(bào)所屬期默認(rèn)11月了,但專管員要我更正申報(bào)所屬期改回201912月的,但更正申報(bào)表所屬期改不了,我是要去前臺(tái)更正,還是等12月份申報(bào)11月的稅期更正?
按次申報(bào)的印花稅,所屬期選錯(cuò)了怎么更正重新報(bào)?我選擇更正但是所屬期那里改不了。
老師您好,我更正申報(bào)21年個(gè)稅,是不是在個(gè)稅系統(tǒng)的稅款所屬期哪里選21年要更正申報(bào)的那個(gè)月,然后點(diǎn)啟動(dòng)更正進(jìn)去更正申報(bào)就可以了對(duì)嗎?
稅種認(rèn)定里沒(méi)有印花稅,本季度申報(bào)印花稅沒(méi)有選擇按次申報(bào),選的是按期申報(bào)?已經(jīng)繳款了還能更正申報(bào)嗎嗎
老師好,原本按季申報(bào),誤選成按次申報(bào),過(guò)了申報(bào)所屬期顯示逾期申報(bào),怎么更正
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?