你好? 對 直接計(jì)入差旅費(fèi)
老師,請教下,出差吃飯的就餐發(fā)票給可以填在差旅費(fèi)報(bào)銷單里算做差旅費(fèi)
老師,我們員工報(bào)銷的差旅費(fèi)加油費(fèi)過路費(fèi)餐費(fèi)是進(jìn)入燃料費(fèi)還是直接進(jìn)入差旅費(fèi)就可以了
員工出差吃的餐費(fèi)報(bào)銷是否可以直接計(jì)入差旅費(fèi)下?
老師好,問下員工報(bào)銷餐費(fèi)發(fā)票都是外地的,這個(gè)直接入差旅費(fèi)可以嗎
老師,請問下員工出差辦事吃的餐飲發(fā)票,做賬可以計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支啊?對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?