你好,出差吃飯的就餐發(fā)票可以算做差旅費
老師好,出差吃飯的費用可以記在差旅費一起報銷嗎?按差旅費走,不屬于招待費
老師,請教下,出差吃飯的就餐發(fā)票給可以填在差旅費報銷單里算做差旅費
老師,請問一下,私車公用出差到外地取得的加油費用和餐飲費是否可以入到差旅費里,填寫差旅費報銷單還是費用報銷單就可以了
報銷差旅費可以只有餐費發(fā)票嗎,老板出差,沒有其他人出差,沒有審批單之類的,出差吃飯的地點是距離公司十公里
您好老師!如何補報往年的個稅?
請問老師,公司老板為了省錢,去采購貨品跟對方說不要發(fā)票,這對本公司的稅務上有那些弊病和風險?
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬,和季度銷售額不超過30萬,是如果小規(guī)模是按月報稅的話,一個月就不能超過10萬,如果是按季報的話一個季度就不能超過30萬,是這個意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會保險的退稅操作指南。我想問問看,單位這個社保退稅是什么情況?每個單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊資金,入賬實收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請問個人用的電話費,可以用于公司報銷嗎?可以做管理費用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社?;鶖?shù)8000報?
贈品成本分攤是按照公允價值還是銷售費用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個人逐筆提前給的,這種情況下是否計入公司固定資產(chǎn)
那就餐票金額給有規(guī)定
根據(jù)現(xiàn)金管理條例,超過1000的轉(zhuǎn)賬??
我的意思是發(fā)票的金額限制多少
就看你們內(nèi)部規(guī)定的