同學(xué),你好 是的,不算稅金 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
老師 我想請問一下 我們房屋竣工驗收在建已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。其中有一筆水電工程款當(dāng)時一半發(fā)票來了我已經(jīng)轉(zhuǎn)入房屋原值,另一半忘記暫估了。現(xiàn)在這水電工程款的另一半要加進(jìn)這個固定資產(chǎn)增加原值嗎?我可以直接把這筆費用計入在長期待攤費用嗎?
請問老師,我們公司改造車間,對方開來進(jìn)項發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉(zhuǎn)入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,貸:固定資產(chǎn) 10萬元,這10萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應(yīng)該是到目前為止固定資產(chǎn)所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我公司有10萬元的工程款,之前我按照價稅合計的價格暫估入了在建工程,現(xiàn)在因為我公司需要向外租賃廠房,我需要將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我想問一下我需要把這筆工程款去除稅金轉(zhuǎn)進(jìn)固定資產(chǎn)嗎(發(fā)票還未到),分錄該怎么做
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實操課?
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2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
財務(wù)費用期末余額借方2800元是什么意思?
有無一個進(jìn)出倉的表格,里面有進(jìn)倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?