學員你好,現(xiàn)在通用的做法就是按節(jié)點開票
老師,我公司是制造業(yè),客戶購買設(shè)備一臺,預(yù)收款3萬,安裝期間收10萬,調(diào)試使用付清款,時間約3個月,請問我的發(fā)票如何開?客戶每付一筆都要我方開發(fā)票。
您好老師,我們是專用設(shè)備制造業(yè),生產(chǎn)和安裝,可以開9和13的專票。我們定做的設(shè)備是在客戶工地直接生產(chǎn)安裝,工期最長得一年的時間才能完工??蛻襞c我們約定的付款方式是按工程施工進度付款,付款的同時開發(fā)票,最后有一部分質(zhì)保金得驗收后一年付?,F(xiàn)在初期建帳,我是按工業(yè)的生產(chǎn)成本和制造費用設(shè)科目,還是按照建筑的合同履約成本和工程結(jié)算設(shè)科目呢?內(nèi)帳
您好!老師!我想問一個問題,我公司在2015年5月開了一份3萬元的發(fā)票給客戶,但現(xiàn)在都還沒付款,如果客戶收到的這份發(fā)票當時弄掉了,現(xiàn)在他們財務(wù)帳上沒有掛著這筆3萬的應(yīng)付款,現(xiàn)在還能不能復印2015年這份發(fā)票給對方記帳?。?/p>
老師,公司7月出口一臺設(shè)備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設(shè)備報關(guān)出口完成,未開票,設(shè)備確認收入的時間及開票時間是什么時候呢,現(xiàn)在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導入報關(guān)資料到稅務(wù)平臺嗎
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務(wù)費用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個分行,我就沒管哦)
老師,實際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個分錄咋寫?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個點的服務(wù)費,不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
幫我看一下輸入網(wǎng)址后點擊哪里登錄
21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
是幾月收款就幾月開票?開預(yù)收款嗎?
這個是不是開預(yù)收款需要跟你的客戶溝通,開預(yù)收款最終還得換含稅票
現(xiàn)在他投訴稅務(wù),說我們沒開票偷稅,我是計預(yù)收款的。
那你就可以跟稅務(wù)解釋,我是預(yù)收款還沒交付設(shè)備調(diào)試