(1)借:在建工程——設備 610 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 78.9 貸:應付賬款 688.9 (2)借:在建工程——設備 110 貸:庫存商品 110 借:固定資產(chǎn) 720 貸:在建工程——設備 720
2、甲公司為增值稅一般納稅人。2×14年3月1日,甲公司購入一臺生產(chǎn)經(jīng)營用設備,該固定資產(chǎn)需要安裝才能達到預定可使用狀態(tài)。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為50萬元,增值稅的金額為8萬元。支付的裝卸費為0.3萬元。2×14年3月31日該設備安裝完畢,達到預定可使用狀態(tài),發(fā)生的安裝費用為0.2萬元。該項設備的預計可使用年限為5年,預計凈殘值為0.5萬元,甲公司采用雙倍余額遞減法對固定資產(chǎn)計提折舊。 不考慮其他因素,分別計算2×14、2×15年折舊額。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的貨物增值稅稅率為13%,2020年至2021年發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關的業(yè)務如下:(1)2020年3月1日,甲公司外購一臺需安裝的生產(chǎn)設備,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為600萬元,增值稅稅額為78萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費為10萬元,增值稅稅額為0.9萬元,以上款項均未支付。(2)2020年4月5日,設備安裝領用本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的成本為110萬元,市場售價為150萬元。設備于4月30日安裝完畢達到預定可使用狀態(tài),該設備預計使用5年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊。
A公司為增值稅-般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021 年與固定資產(chǎn)有關的業(yè)務如下: (1) 5月2日,購入-臺需要安裝的生產(chǎn)用設備, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款6000萬元增值稅額為780萬元,取得運輸增值稅專用發(fā)票,運費為100萬元,增值稅額為9萬元,款項全部已通過銀行支付。(2)5月3日,設備運達開始安裝。安裝設備時,領用企業(yè)庫存商品批, 成本850萬元市價1200計提安裝人員的薪酬400萬元;假定不考慮其他相關稅費.(3)6月20日安裝完畢,設備達到預定可使用狀態(tài)。設備預計使用年服為10年,凈殘值為20元采用年數(shù)總和法年限平均法計提年折舊額。 (1)編制購入需安裝固定資產(chǎn)的會計分錄。。(2)編制安裝設備的會計分錄。。 (3)編制設備達到預定可使用狀態(tài)的會計分錄。
A 公司為增值稅﹣般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年與固定資產(chǎn)有關的業(yè)務如下:(1)5月2日,購入﹣臺需要安裝的生產(chǎn)用設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款6000萬元增值稅額為780萬元,取得運輸增值稅專用發(fā)票,運費為100萬元,增值稅額為9萬元,款項全部已通過銀行支付。(2)5月3日,設備運達開始安裝。安裝設備時,領用企業(yè)庫存商品批,成本850萬元市價1200計提安裝人員的薪酬400萬元;假定不考慮其他相關稅費.(3)6月20日安裝完畢,設備達到預定可使用狀態(tài)。設備預計使用年服為10年,凈殘值為20元采用年數(shù)總和法年限平均法計提年折舊額。 求應計提的折舊額
3月10日,購入需要安裝的生產(chǎn)設備M一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為23萬元,增值稅稅額為2.99萬元,全部款項以銀行存款支付;同日,將設備交付安裝。5月15日,取得安裝費增值稅專用發(fā)票上注明安裝費1萬元、增值稅稅額0.09萬元,款項尚未支付。全部增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務機關認證。5月20日,設備達到預定可使用狀態(tài),預計使用年限10年,預計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。甲企業(yè)購入M設備的入賬價值是萬元
業(yè)務招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預提嗎?
以前年度的只修改年度的財務報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應收應付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3