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Q

老師,支付銷售方材料款時,對方提供13專票,購買方實際支付金額按12%的稅點支付,這樣到時是根據(jù)什么來做賬呀?

2021-12-09 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 19:31

還是按照發(fā)票金額做賬,差額掛往來

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快賬用戶8063 追問 2021-12-09 19:37

這有分險嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:39

哈哈,當(dāng)然有風(fēng)險的哈,屬于虛開發(fā)票

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還是按照發(fā)票金額做賬,差額掛往來
2021-12-09
您好,6月采購的鋼材,全部款項已支付;借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 實際材料到場后核實我公司給對方多付了錢,對方退回來了 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月10號專票開過來了,是按照實際金額開的 借:原材料 借:銷項稅 貸:預(yù)付賬款
2023-07-13
你好,沒有區(qū)別的,做不做都可以。
2022-11-17
不會重復(fù)交稅的呀,預(yù)交的時候可以扣除分包款,你回機構(gòu)地申報的時候就正常的申報預(yù)算的,可以的。
2021-02-22
你好,規(guī)定上肯定是按照實際處理的
2022-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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