你好 1.結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
進項大于銷項怎么結轉(zhuǎn)?
進項大于銷項怎么結轉(zhuǎn)
進項大于銷項怎么結轉(zhuǎn)
老師進項大于銷項怎么結轉(zhuǎn)?
進項大于銷項月底怎么結轉(zhuǎn)
老師,以前年度的財報賬上和申報表不一致,現(xiàn)在需要更正,但是賬上的財報預收賬款有30多萬,這個更正后會被稅局懷疑少申報收入嗎?直接更正有沒有影響?
老師,企業(yè)所得稅報完,風險提示財務費用過大沒去的發(fā)票,該怎么辦
請教老師,一般納稅人報廢貨車給回收公司開發(fā)票,我是開普票還是專票,稅率是多少,需要交增值稅嗎?
兼職人員開了發(fā)票,除了稅務這邊備注的其他不需要扣個稅是嗎
老師好,我們公司是園林綠化公司,是小規(guī)模納稅人,然后季報產(chǎn)生交的企業(yè)所得稅,增值稅,還有附加稅,還有印花稅,這些交完之后的稅,我把完稅憑證打印出來了,然后我要是用財務軟件做賬的情況下,賬務流程應該怎么做呢?麻煩老師把分錄幫我寫出來一下唄 借工程
老師,公司經(jīng)營沒有錢,法人給公司借款,超過一年了,公司也沒錢給法人還款,會涉及到哪些稅
老師你好 公司兼職人員發(fā)了工資后開的發(fā)票內(nèi)容是(勞務*其他加工勞務)像這種情況還需要給兼職員工申報個稅嗎,兼職人員開發(fā)票時寫哪方面的內(nèi)容不需要另外再申報個稅了,還是說兼職人員不管是否開發(fā)票都要申報個稅。謝謝老師
公司減資操作步驟,以及賬務上怎么處理(原注冊公司時沒按照注冊資本實繳)?
老師,我現(xiàn)在每個月計提法醫(yī)教學活動經(jīng)費,借管理費用,貸其他應付款,實際要用到的時候就拿發(fā)票來報銷,借其他應付款,貸銀行存款嗎
老師,請問報銷單報銷可以用單位自制的嗎?
老師可以放在進項稅科目里面,不用下一步
同學你好,如果進項大于銷項的月份,也是可以期末不結轉(zhuǎn)。