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某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品經(jīng)過第一第二兩個生產(chǎn)步驟第某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品經(jīng)過第一第二兩個生產(chǎn)步驟,第一步驟的半成品直接交由第二步驟使用一件甲產(chǎn)品耗用兩件半成品,假定第一步驟本月轉(zhuǎn)出半成品200件,總成本為7萬元。其中材料成本5萬元,人工成本8000元,制造費(fèi)用12000元,第二步驟本期完成甲產(chǎn)品80件,總成本為72000元,其中半成品56000元,人工成本6000元,制造費(fèi)用1萬元要求采用兩種方法將半成品,成本56000元直接還原成直接材料直接人工制造費(fèi)用項目。
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,經(jīng)過第一,第二兩個生產(chǎn)步驟,第一步驟的半成品直接削入,第二步驟,使用一件甲產(chǎn)品,耗用兩件半成品,假定第一步驟,本月轉(zhuǎn)出半成品200件,成本為七萬元,其中材料成本五萬元,人工成本8000元,制造費(fèi)用12000元,第二步驟,本期完工,甲產(chǎn)品80件,總成本72000元,其中半成品56000元,人工成本6000元,制造費(fèi)用一萬元,要求采用兩種方法,將半成品成本56000元,還原成直接材料,直接人工制造費(fèi)用
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,經(jīng)過第一,第二兩個生產(chǎn)步驟,第一步驟的半成品直接交由第二步驟使用,1件甲產(chǎn)品耗用2件半成品,假定第一步驟本月轉(zhuǎn)出半成品200件,總成本為70000元,其中材料成本50000元,人工成本8000元,制造費(fèi)用12000元。第二步驟,本期完工甲產(chǎn)品80件,總成本為72000元,其中半成品56000元,人工成本6000元,制造費(fèi)用10000元。要求:采用兩種方法,將半成品成本56000元,還原成直接材料,直接人工制造費(fèi)用項目
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,經(jīng)過第一,第二兩個生產(chǎn)步驟,第一步驟的半成品直接交由第二步驟使用,1件甲產(chǎn)品耗用2件半成品,假定第一步驟本月轉(zhuǎn)出半成品200件,總成本為70000元,其中材料成本50000元,人工成本8000元,制造費(fèi)用12000元。第二步驟,本期完工甲產(chǎn)品80件,總成本為72000元,其中半成品56000元,人工成本6000元,制造費(fèi)用10000元。要求:采用兩種方法,將半成品成本56000元,還原成直接材料,直接人工制造費(fèi)用項目
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,經(jīng)過第一,第二兩個生產(chǎn)步驟,第一步驟的半成品直接交由第二步驟使用,1件甲產(chǎn)品耗用2件半成品,假定第一步驟本月轉(zhuǎn)出半成品200件,總成本為70000元,其中材料成本50000元,人工成本8000元,制造費(fèi)用12000元。第二步驟,本期完工甲產(chǎn)品80件,總成本為72000元,其中半成品56000元,人工成本6000元,制造費(fèi)用10000元。要求:采用兩種方法,將半成品成本56000元,還原成直接材料,直接人工制造費(fèi)用項目
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?