借預(yù)付賬款借管理費用負(fù)數(shù)
去年一筆物業(yè)費被前任做成兩二次付錢時借管理費用,貸銀行,收到收票時做成借管理費,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅),貸預(yù)付賬款,現(xiàn)如何改,分錄
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費–增值稅進(jìn)項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。可以這樣做嗎?
老師,收到2021年9月發(fā)票,款未付,分錄可以做成借:管理費用~研發(fā)費用 應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費用-租賃費,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預(yù)付賬款
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
怎么查這個公司有沒有注銷
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計費這個要分 攤嗎,按多長時間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問問,企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個人報銷話費,這個發(fā)票是個人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷商),我公司無車輛,是第三方承運,公司供應(yīng)商要求拉貨車輛必須裝有GPS,費用由我公司承擔(dān),我該計入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計提折舊,下月計提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計提折舊嗎
購買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購買方填寫,但是購買方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費,社保(單位承擔(dān)),公積金(個人承擔(dān))。請問匯算清繳的時候A105050這個表都需要填嗎?第9行住房公積金是個人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個人承擔(dān)的嗎?
請問項目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開進(jìn)什么發(fā)票來
是2020年的,這樣可以嗎
可以的,之前抵扣的企業(yè)所得稅可以這么做的。
去年的費用不是被多增了嗎,不用管嗎
是的是的,是虛增了。
虛增了,需要處理嗎
需要 你得減少的 要不往來也有余額
老師該怎么操作,分錄?
你好,上面的分錄就可以的。
需要用以前年度損益調(diào)整嗎,如需要求分錄?
借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
老師我是用企業(yè)準(zhǔn)則,完整的分錄請教我一下,謝謝
預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,這個就是完整的,月末你需要有其他的調(diào)整,把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去,如果沒有業(yè)務(wù),借以前年度損益,調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候需要調(diào)高,因為你之前已經(jīng)抵扣所得稅,就得交稅,就得補稅。
就是,借,預(yù)收,借負(fù)數(shù)管理費用, 借,預(yù)收,貸以前年度損益嗎
不是 借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 完整的
如果是當(dāng)年發(fā)生的,只要,借預(yù)付,貸管理費用負(fù)數(shù)是嗎
你好 分錄不對 借管理費用負(fù)數(shù)
明白了,謝謝老師的耐心解答
不用客氣 工作愉快