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去年一筆物業(yè)費被前任做成兩二次付錢時借管理費用,貸銀行,收到收票時做成借管理費,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅),貸預(yù)付賬款,現(xiàn)如何改,分錄

2021-12-09 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 17:22

借預(yù)付賬款借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 17:26

是2020年的,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:28

可以的,之前抵扣的企業(yè)所得稅可以這么做的。

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 17:31

去年的費用不是被多增了嗎,不用管嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:31

是的是的,是虛增了。

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 17:33

虛增了,需要處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:36

需要 你得減少的 要不往來也有余額

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 17:38

老師該怎么操作,分錄?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:39

你好,上面的分錄就可以的。

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 17:41

需要用以前年度損益調(diào)整嗎,如需要求分錄?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:55

借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 17:59

老師我是用企業(yè)準(zhǔn)則,完整的分錄請教我一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-09 18:02

預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,這個就是完整的,月末你需要有其他的調(diào)整,把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去,如果沒有業(yè)務(wù),借以前年度損益,調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候需要調(diào)高,因為你之前已經(jīng)抵扣所得稅,就得交稅,就得補稅。

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 18:12

就是,借,預(yù)收,借負(fù)數(shù)管理費用, 借,預(yù)收,貸以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 18:14

不是 借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 完整的

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 18:23

如果是當(dāng)年發(fā)生的,只要,借預(yù)付,貸管理費用負(fù)數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 18:23

你好 分錄不對 借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶8380 追問 2021-12-09 18:32

明白了,謝謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2021-12-09 18:41

不用客氣 工作愉快

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2025-03-03
是的,是這樣做沒錯
2021-01-08
銀行三月份收到發(fā)票,這個管理費用是幾個月的?l
2023-04-10
你好,你的思路是可行的,只是要注意攤銷的金額,不要攤多了
2023-10-17
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