同學(xué),你好,你結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是紅字體現(xiàn)
管理費(fèi)用明細(xì)賬像這個(gè)格式,最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)和和借方合計(jì)就直接用紅字表示嗎?第一個(gè)是我寫(xiě)的,第2和第三張圖是在b站上看的
1.某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,需要經(jīng)過(guò)三個(gè)生產(chǎn)步驟,原材料在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次性投入, 各步驟在產(chǎn)品完工程度為 50%,各步驟生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品之間的分配采用 約當(dāng)產(chǎn)量法。該企業(yè)有關(guān)成本計(jì)算資料如表1和表2所示。 表1 產(chǎn)量資料 單位:件 項(xiàng) 目 第一步驟 第二步驟 第三步驟 本月完工產(chǎn)品數(shù)量 1 000 2 000 1 600 月末在產(chǎn)品數(shù)量 200 400 400 表 2 生產(chǎn)費(fèi)用資料 單位:元 月初在產(chǎn)品成本 本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用 成本項(xiàng)目 第一步驟 第二步驟 第三步驟 第一步驟 第二步驟 第三步驟 450 000 直接材料 15 000 半成品 4 500 8 500 直接人工 20 500 15 000 7 800 560 000 450 000 280 000 制造費(fèi)用 8 500 6 000 2 500 380 000 250 000 120 000 171 KUAIJ1 成本管理會(huì)計(jì) 要求: (1)采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法計(jì)算各步驟產(chǎn)品成本,并編制各步驟生產(chǎn)成本明細(xì)賬; (2)根據(jù)(1)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行成本還原。 質(zhì)材料在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次性扒
像這種掛應(yīng)收回款的,是第三方打給我們的款,是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房,錢先到第三房,住完房,一個(gè)星期后才回到我們賬戶上,我看之前會(huì)計(jì)做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單,我問(wèn)我們主管,不用附其它單了嗎,她說(shuō)叫我寫(xiě)個(gè)收據(jù)就行了,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)錢不是已經(jīng)有回單了,干嘛還要寫(xiě)收據(jù),而且這么大金額的寫(xiě)收據(jù)合適嗎這個(gè)收據(jù)應(yīng)該怎么寫(xiě)呀,我不敢再多問(wèn)我們主管,怕她罵我[捂臉]
像這種掛應(yīng)收回款的,是第三方打給我們的款,是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房,錢先到第三房,住完房,一個(gè)星期后才回到我們賬戶上,我看之前會(huì)計(jì)做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單,我問(wèn)我們主管,不用附其它單了嗎,她說(shuō)叫我寫(xiě)個(gè)收據(jù)就行了,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)錢不是已經(jīng)有回單了,干嘛還要寫(xiě)收據(jù),而且這么大金額的寫(xiě)收據(jù)合適嗎 這個(gè)收據(jù)應(yīng)該怎么寫(xiě)呀?
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧,就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上
老師,我們公司是中介公司,介紹業(yè)務(wù)給其他企業(yè)合作的,這種開(kāi)票時(shí)候要開(kāi)什么類目啊?中間收取總金額的百分比,這種有什么限制?
老師,一般納稅人建筑行業(yè),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月收到的工程款預(yù)收賬款,是否當(dāng)月就要按工程款÷1.09乘以2%來(lái)預(yù)繳增值稅申報(bào)處理?后續(xù)開(kāi)發(fā)票再抵扣已申報(bào)的預(yù)繳增值稅?
一般納稅人 小微 服裝企業(yè) 冬季旺季 春夏秋淡季 22年8月開(kāi)業(yè) 每月固定人員(技術(shù) 管理 行政 財(cái)務(wù)等7人 季節(jié)生產(chǎn)人員8月33人 9月26人 10月25人 十一月24人 十二月23人 殘保金人數(shù)在企業(yè)所得稅匯算年平均人數(shù)怎么填寫(xiě)
老師晚上好,請(qǐng)教一下,如果會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了,或者是沒(méi)有依據(jù)調(diào)過(guò)賬,但是沒(méi)有影響損益,如果有罰款,會(huì)計(jì)需要承擔(dān)嗎?
債務(wù)人以長(zhǎng)期股權(quán)投資清償債務(wù)的,所清償債務(wù)賬面價(jià)值與轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值的差額,到底是應(yīng)計(jì)入投資收益還是其他收益呢,今年課程里講的是計(jì)入其他收益,題庫(kù)里的題為啥是投資收益呢,到底應(yīng)該是哪個(gè)呢
老師好,匯算時(shí)提示24年有個(gè)2千多的罰款,要納稅調(diào)增,可是24年我們沒(méi)有接到有什么罰款的通知啊,電子稅務(wù)局也沒(méi)有文書(shū)。這是啥罰款呢?
老師,如果公司利潤(rùn)做到股東分紅,也提取了盈余公積。還做了以前年度損益調(diào)整。未分配利潤(rùn)的期末數(shù)應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師您好,企業(yè)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用如果不能使以后會(huì)計(jì)期間受益的,應(yīng)將其攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話對(duì)嗎,該怎么理解
老師,即征即退的增值稅是稅收返還嗎?區(qū)分政府補(bǔ)貼
老師,老板拿過(guò)來(lái)電器發(fā)票入什么科目
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是全部紅字就表示可以了嗎
就代表結(jié)轉(zhuǎn)了余額為0?
最后一排全紅字?
同學(xué),你好,對(duì)的,紅色就是結(jié)轉(zhuǎn)了,全部余額就是零了
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣的
我現(xiàn)在把它填好了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下面畫(huà)一條紅線還是2條呀
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下面還得不得寫(xiě)本月合計(jì)
老師還在嗎
同學(xué),你好,上面沒(méi)有紅色的,在下面要畫(huà)上下兩個(gè)紅線,中間寫(xiě)本月合計(jì)。
本月合計(jì)金額怎么寫(xiě)呢
還是用紅字嗎,還是寫(xiě)0
同學(xué),你好,都是零就只在借方下面寫(xiě),其他明細(xì)不要寫(xiě)了。
就用黑筆在借方合計(jì)下面寫(xiě)個(gè)0吧?
好的,我知道了,謝謝
同學(xué),你好,理解對(duì)的