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老師銀行存款結(jié)余數(shù)為負(fù)100 現(xiàn)在要償還給銀行欠的100元 需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 怎么寫分錄呢

2021-12-09 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-09 15:51

你好? ?你肯定是 之前 沒有先做入賬。? ?你負(fù)數(shù)肯定不對(duì)的; 你都沒有錢了怎么還能支付出去??

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快賬用戶4770 追問 2021-12-09 15:53

銀行賬戶扣利息 把銀行結(jié)余扣成負(fù)數(shù)了

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快賬用戶4770 追問 2021-12-09 15:54

現(xiàn)在要償還這筆利息 銀行賬戶才能為正數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-12-09 15:56

你好 ;? ? ?這樣的話 ; 你就把錢存進(jìn)去就行了。? ? ? 老板轉(zhuǎn)款 借 銀行存款貸其他應(yīng)付款 就平了? ?

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快賬用戶4770 追問 2021-12-09 15:57

哦哦 懂了 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:00

?沒事的; 希望能幫到你? ?

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你好? ?你肯定是 之前 沒有先做入賬。? ?你負(fù)數(shù)肯定不對(duì)的; 你都沒有錢了怎么還能支付出去??
2021-12-09
你好,為什么要將10萬轉(zhuǎn)出呢。嚴(yán)格來說轉(zhuǎn)出10萬給股東的話就算是股東借款了。查起來是要交個(gè)稅的。 取得借款是 借:銀行存款1000000 貸:長(zhǎng)期或短期借款 1000000 支付給股東10萬時(shí) 借:其他應(yīng)收款——股東 100000 貸:銀行存款 100000
2021-03-01
您好,還是在現(xiàn)有信息基礎(chǔ)上建賬的,沒有庫存了么 新賬套里 借:銀行 100 應(yīng)收賬款-B 1500 貸: 應(yīng)收賬款-A 20000 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1500-20000
2023-12-10
你好,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款就可以了。
2023-06-01
借:預(yù)付賬款100 貸:預(yù)收賬款100
2023-03-31
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