你好,應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商分別開具發(fā)票,而不是開在一起 按單位購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

我想咨詢一下公司銷售不用的車,這個發(fā)票要怎么開具 是小規(guī)模時候買的,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在是一般納稅人
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計(jì)處理呢?
老師,你好。我們是商貿(mào)公司,購買一批膠桶用來裝貨的,跟貨一起銷售 ,但我們開票的時候不會分開開發(fā)票的。請問這個購買的膠桶取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否可以抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,采購在報(bào)銷費(fèi)用的時候,買公司的物品和他個人的物品,發(fā)票開一起了,我抵扣的時候只能抵扣我公司購買的那一部分,想請教一下我這個進(jìn)項(xiàng)稅要怎么入賬?
老師,您好,我們是米廠,收購的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬,我2月份報(bào)一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進(jìn)項(xiàng)稅14萬,那我填附表2的時候,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報(bào)2月份的時候和2月的收購一起填報(bào)對嗎
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時,是按幾個點(diǎn)?是不是跟自己是幾個點(diǎn)一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認(rèn)證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應(yīng)收款借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),外賬是給財(cái)務(wù)公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個內(nèi)賬,外賬一起做的會計(jì)?我只有初級證書,我想問下老師,稅務(wù)難嗎?報(bào)稅怎么報(bào)?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個要點(diǎn)是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財(cái)利息收入,不知道這個要不要交企業(yè)所得稅?
平時增值稅已經(jīng)申報(bào)了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報(bào)出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報(bào)出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報(bào)么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧

