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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,利潤分配-未分配利潤在借方表示什么?在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤應(yīng)該如何填寫?

2021-12-09 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 14:21

您好 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,利潤分配-未分配利潤在借方表示單位虧損 在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤應(yīng)該負(fù)數(shù)填寫

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 14:24

那應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方表示什么?在資產(chǎn)負(fù)債里該怎樣填寫?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:33

應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方表示進(jìn)項大于銷項 填其他流動資產(chǎn)欄次

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 14:36

應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債類科目,為什么要填流動資產(chǎn)欄

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:40

借方是資產(chǎn)了啊 您不是余額在借方嗎

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 14:43

我想問資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么會跑到資產(chǎn)類去啊

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:44

資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額? 負(fù)債類借方余額就是單位的資產(chǎn)?

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 14:47

我明白你的意思,但你沒聽明白我的意思,我是問應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時候期末余額在借方,在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)如何填寫?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:48

在資產(chǎn)負(fù)債表里填在其他流動資產(chǎn)欄次 代表的是企業(yè)的資產(chǎn)啊?

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 14:51

不可以用負(fù)數(shù)填寫在流動負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)欄次嗎,你說的其他流動資產(chǎn)填應(yīng)交稅費(fèi)借方金額我還是第一次聽說

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齊紅老師 解答 2021-12-09 15:00

兩種方式都可以的 不過一般資產(chǎn)負(fù)債表除了未分配利潤 其他不出現(xiàn)負(fù)數(shù)填寫 所以重分類填的 重分類填在資產(chǎn)負(fù)債表聽說過嗎?

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 15:04

重分類沒聽說過,但如果你把應(yīng)交稅費(fèi)借方金額填寫在其他流動資產(chǎn)欄次的話,資產(chǎn)負(fù)債表左邊還等于右邊嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 15:06

資產(chǎn)負(fù)債表左邊還等于右邊啊? ? 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 您可以嘗試一下 重分類您也可以了解一下 重分類指會計報表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報表項目余額。具體說來,它根據(jù)會計明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 15:18

我試試嘿嘿

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齊紅老師 解答 2021-12-09 15:21

嗯嗯 然后有疑問繼續(xù)提問哈

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 16:30

我試了資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊是相等的,但用重分類在學(xué)堂實操里面去填資產(chǎn)負(fù)債表,提交答案顯示我的這種填法錯誤,無法保存答案

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:33

實際工作中是我這樣的 資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù) 不好看 也不符合邏輯 沒有體現(xiàn)單位真實的債權(quán)債務(wù)

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快賬用戶2387 追問 2021-12-09 16:36

資產(chǎn)負(fù)債表里是不是只有利潤分配-未分配利潤虧損的時候才能填負(fù)數(shù)。其他都不能用負(fù)數(shù)填寫

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:36

正規(guī)的是這樣 不用負(fù)數(shù) 除了未分配利潤

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您好 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,利潤分配-未分配利潤在借方表示單位虧損 在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤應(yīng)該負(fù)數(shù)填寫
2021-12-09
你好 這個是期初未分配利潤%2B本年凈利潤%2B前期差錯更正
2022-05-29
是的 ,是填寫負(fù)數(shù)的
2021-08-04
你好 看本年利潤科目?
2023-11-20
你未分配利潤沒有年初余額嗎
2022-01-06
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