借:以前年度損益調(diào)整 1萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 0.25 貸:以前年度損益調(diào)整 0.25 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0.75 貸:以前年度損益調(diào)整 0.75
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人2020年第四季度無(wú)票收入多申報(bào)1萬(wàn)元,本月可以更正嗎?
一般納稅人,上年度申報(bào)無(wú)票收入46萬(wàn)元,本年度發(fā)現(xiàn)上年度多申報(bào)無(wú)票收入多申報(bào)1萬(wàn)元,本年度的賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,上季度已申報(bào)無(wú)票收入,第4季度又重新開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)收入多了,無(wú)票收入負(fù)數(shù)不能填報(bào),應(yīng)該如何處理?
老師,想問(wèn)一下以前年度的無(wú)票收入 現(xiàn)在才申報(bào)了 賬上成本怎么處理 現(xiàn)在賬上庫(kù)存零
想查詢(xún)交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢(xún)
老師,要注銷(xiāo)公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶(hù)的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷(xiāo),賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶(hù)2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢(qián)給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶(hù),我給對(duì)方開(kāi)1%的專(zhuān)票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。