你好,需要出一個(gè)委托書(shū)的,三方企業(yè)蓋章簽字。
老師你好,我的問(wèn)題是:老板名下有甲小規(guī)模公司和乙一般納稅人公司,現(xiàn)在用小規(guī)模甲公司與客戶簽合同,甲公司賬戶收款與開(kāi)票,但是甲購(gòu)進(jìn)貨物是用乙公司賬戶付款購(gòu)買(mǎi)的,對(duì)方發(fā)票也是開(kāi)給了乙公司,那么甲小規(guī)模公司成本票要怎么取得,有什么別的方法嗎?老板又不愿意用乙公司簽合同開(kāi)票
我們是小規(guī)模企業(yè),跟甲方公司簽合同發(fā)設(shè)備給客戶,但卻是另外一家乙方公司付款的,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,現(xiàn)在付了定金
老師,對(duì)方C公司以前付了一比預(yù)付款給我們A公司,雙方有合同的時(shí)候合同款在這比預(yù)付款抵扣,但是我們現(xiàn)在用我們另外一個(gè) B公司跟對(duì)方C公司簽合同,對(duì)方也要求在這比預(yù)付款中抵扣,但是這樣的話 A公司和B公司的賬不平了,怎么辦呢?
采購(gòu)合同。賣(mài)家是乙方,甲方是我們公司和另外一個(gè)企業(yè)。三家一起簽合同,合同約定如果我們付款發(fā)票開(kāi)給我們。另外公司付款發(fā)票開(kāi)另外公司。這樣操作合法合規(guī)嗎?
老師,我們公司是供貨商,和客戶簽訂了合同,根據(jù)對(duì)賬單也結(jié)清了賬款。但是現(xiàn)在我們公司的一個(gè)合作公司(丙公司)說(shuō)有他們的泵送服務(wù),需要我們給這個(gè)丙公司付款。經(jīng)核實(shí)確實(shí)也是應(yīng)該付。 現(xiàn)在客戶也同意我們付給我們款了,按說(shuō)應(yīng)該是我們公司給開(kāi)發(fā)票,但是我們開(kāi)的客戶說(shuō)不行,因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了,丙公司直接給開(kāi)泵送費(fèi),我們公司開(kāi)不了。 現(xiàn)在客戶必須讓我們?nèi)齻€(gè)公司簽一個(gè)三方協(xié)議,這個(gè)三方協(xié)議會(huì)不會(huì)影響我們的?會(huì)不會(huì)涉嫌偷稅漏稅的問(wèn)題?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
我們公司和第三方乙方公司也要蓋章嗎?
對(duì)的是的,需要這么做的。
如果甲方公司不做委托書(shū),有什么風(fēng)險(xiǎn)?
三流不一致,容易被認(rèn)為虛開(kāi)。
好的謝謝
不是客氣,工作愉快。