借其他應收款貸銀行存款 采購回來借庫存商品貸其他應收款。
老師,我們公司員工先借資幫別的公司采購物品,分錄怎么做啊?員工來銷借資款
老師 我公司是設計公司,銷售員工就是成本,公司有銷售工資和管理工資,我計提工資怎么借貸分錄是什么,發(fā)工資時借貸分錄,結賬成本借貸分錄。
老師,想問一下,我們公司員工的工資,如果給別的公司幫支付工資了,我們該怎么做賬啊
老師,公司采購十幾萬的貨物,是員工在網(wǎng)上采購的,他可不可以先借款,后拿采購發(fā)票來沖賬
員工替公司采購一批貨物,走報銷,那會計分錄, 借:庫存商品 貸:應付賬款——A公司 借:應付賬款——A公司 貸:其他應付款——員工 和直接寫 借:庫存商品 貸:其他應付款——員工 有什么區(qū)別嗎?還是兩個都可以?
請問有購銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報4-6月份,是不按6月份的報表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉為實收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個項目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請問 這種情況 我25年開銷項 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權變更,稅務完事了,工商提交了資料,公示營業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財產和行為稅申報,我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內銷,有一丁點外銷
老師,每個月做賬都有兩三筆專票沒報銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應該怎么處理?后期可能會報銷。導致我每個月待認證進項稅額都對不上。
老師,咨詢服務公司只有一個會計,工資做成本,社保做費用,那我計提和發(fā)放工資分錄應該怎么寫? 我之前都寫到管理費用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤 這18萬打到法人個人戶可以嗎
是幫的公司代采,后面我要收回別家公司這筆代采金額的
你好,那你們單位有委托書嗎?借其他應收款貸,銀行存款收回來,做相反的分錄。
借:其他應收款-別家公司。貸:其他應收款-員工借資,這樣對吧?感覺有問題
你好,對的是的,可以這么做的。