你好,可以做到修理費(fèi)里面的。
老師!我們公司有個(gè)車,車輛產(chǎn)生的加油,保養(yǎng)費(fèi)用我們記入了車輛費(fèi)用,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候這個(gè)費(fèi)用我應(yīng)該填修理費(fèi)還是其他
老師,我們公司名下沒(méi)有車,租賃了另一個(gè)公司的小轎車用于公司日常外出辦事,合同里寫明了租賃期內(nèi)所產(chǎn)生的車輛過(guò)路過(guò)橋費(fèi)油費(fèi)停車費(fèi)修理費(fèi)等費(fèi)用由公司承擔(dān),我公司A員工開(kāi)著這輛車辦事回來(lái),所產(chǎn)生的費(fèi)用是不是應(yīng)該報(bào)銷給A員工,并把錢打給這名員工
我們是工業(yè)企業(yè),想買運(yùn)輸車輛自己送貨,但是必須掛靠在運(yùn)輸公司,對(duì)方讓我們一次性付車款,付車款時(shí)怎么記賬,掛靠公司打算以運(yùn)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)給我們抵車款,平時(shí)車輛維修費(fèi),油款,怎么記賬,還有每年車輛的保險(xiǎn)也是我們負(fù)擔(dān),怎么記賬?我想的是付車款時(shí),借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,啥時(shí)他開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票來(lái)就沖其他應(yīng)收,可是平時(shí)這些費(fèi)用沒(méi)法計(jì)入我公司的費(fèi)用,雖然有車,但是運(yùn)輸車輛費(fèi)用太大
老師,我想問(wèn)一下我們公司租用法人個(gè)人的車,簽訂了租賃合同,合同中約定車輛發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅、保養(yǎng)費(fèi)和修車費(fèi),加油費(fèi),也由公司承擔(dān),專票也是開(kāi)的我們公司的名稱,這些費(fèi)用都可以稅前扣除嗎?
我們公司現(xiàn)在使用的車輛是租用其他子公司的,保險(xiǎn)及相關(guān)的車船稅是我們這邊承擔(dān),保險(xiǎn)費(fèi)我們是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/車輛保險(xiǎn)費(fèi),但是這個(gè)車船稅我們?nèi)绾翁幚砗线m?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒(méi)有說(shuō)他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開(kāi)具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目