購入尚未使用的設(shè)備,就是計入固定資產(chǎn),可以暫時不計提折舊
老師,足浴店目前還在裝修中,里面的那些設(shè)備可以當固定資產(chǎn),還是一次全當費用呢,如果當固定資產(chǎn)分幾年灘。
老師,我想問下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨體現(xiàn)下,還是說可以不填
老師好,我有一個設(shè)備,前期安裝調(diào)試后,本月初驗收入賬固定資產(chǎn),但是月中,又要把該設(shè)備出售,換一臺設(shè)備。 請問: 1.當月驗收的固定資產(chǎn)可以當月出售出去嗎?是否合理? 2.折舊不需要做特殊處理吧?(按理折舊不用計提的哦) 3.是否還涉及其他稅費方面的問題?
老師,您好!請教您 當在建工程達到可預(yù)定使用狀態(tài)時,企業(yè)需按其實際成本,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn) 科目中,分錄為: 借: 固定資產(chǎn) 貸: 在建工程-在安裝設(shè)備 請問老師,在建工程-在安裝設(shè)備總成本為 412961.88元,是用于車間所有的設(shè)備安裝的費用,請問用什么方法分配到那么多的機器設(shè)備中去呢? 請老師指導(dǎo)一下!謝謝
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
沒有發(fā)票的這種可以做固定資產(chǎn)嘛
可以的哈,只是折舊不能稅前扣除
籌建期,發(fā)生的裝修費,連同買的東西等,費用得200多萬,還有房租費,這些該怎么編分錄呢。
我們是小規(guī)模企業(yè),基本沒有發(fā)票。
不能計入固定資產(chǎn)的費用,都計入管理費用-開辦費