好,那你應(yīng)該掛著其他應(yīng)付款,讓對(duì)方寫一個(gè)報(bào)銷單,個(gè)人墊付的,后期你們?cè)賵?bào)銷給他。
購(gòu)買方應(yīng)先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱《申請(qǐng)單》),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡(jiǎn)稱《通知單》).銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》方可開具紅字專用發(fā)票. 這個(gè)申請(qǐng)單是在哪里申請(qǐng)?
老師,零星采購(gòu)的發(fā)票銷售方是供應(yīng)商,但銀行走賬是付給我們公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的同事韓濤,他專門負(fù)責(zé)零星采購(gòu),他先自己墊付,再回來(lái)報(bào)銷,公司從公賬上付給他,但ERP系統(tǒng)里面全部走應(yīng)付系統(tǒng),再用發(fā)票沖往來(lái),這個(gè)應(yīng)付是用韓濤還是錄每個(gè)供應(yīng)商的名字
老師,下午好,零星采購(gòu)在淘寶上買的,開的增值稅專用發(fā)票,在ERP系統(tǒng)里可以用采購(gòu)員的名義做發(fā)票,然后款付給采購(gòu)員可以吧?增值稅專用發(fā)票上有銷售方的名字的
發(fā)票紅沖,購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷貨方,由銷售方開具紅字專用發(fā)票,再給到購(gòu)買方
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)收到銷售方在20年開出的增值稅專用發(fā)票,銷售方不愿提供發(fā)票復(fù)印件。采購(gòu)方可否憑發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上的信息打印入賬?謝謝!
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒(méi)影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問(wèn)下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購(gòu)發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
6月份在淘寶上買了東西,開始以為對(duì)方不開票,然后用了另一家公司的名義入庫(kù),現(xiàn)在淘寶上的公司又開增值稅專用發(fā)票來(lái)了,但是系統(tǒng)里面的入庫(kù)單改不了了,因?yàn)楫a(chǎn)品銷售出庫(kù)結(jié)賬了,入庫(kù)單改不了,可不可以寫個(gè)說(shuō)明,以前因?yàn)殇涘e(cuò)供應(yīng)商名字,造成入庫(kù)單和增值稅專用發(fā)票上的供應(yīng)商名字不符,這樣行不行
可以的,可以這么做的。