同學你好 對的 預收的時候要做增值稅
老師,請問之前餐飲行業(yè)享受免交增值稅時,他們的發(fā)票是稅額是顯示***。就是金額為1000元,價稅合計也是1000元。這樣做賬時是:借:銀行存款1000貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 是嗎?
我們是餐飲公司,做的內(nèi)帳,沒有發(fā)票,顧客充卡,比如充1000送200,這個200要做成銷售費用的話,收入就是1200,老板說不做成費用,不體現(xiàn),沒搞懂,網(wǎng)上搜的是借銀行存款,銷售費用,貸預收賬款,實際就收到了1000元,還是借銀行存款1000貸預收賬款1000啊,謝謝
老師,剛接手新開的酒店會計,如果酒店有那種VIP客人存多少送多少(例如存1000元送200元,一共是1200元),這個是按1000元入賬嗎? 收款時: 借 銀行存款 1000 貸 預收賬款 1000 消費時: 借 預收賬款 1000 主營業(yè)務(wù)收入 1000 是這樣的嗎?老師
例如客戶來店維修加保養(yǎng)結(jié)算單1000元含稅,其中有200元贈送的銷售價格,我只收到銀行存款800元,那我可以這樣處理嗎? 借:銀行存款800 銷售費用200 貸:主營業(yè)務(wù)收入884.96 銷項稅額115.04 成本結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這里的庫存商品含贈送保養(yǎng)用到的材料和維修用到的材料
比如,預收10個月租金10300元,開具免稅發(fā)票10300元,此時做會計分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預收賬款 10300 對嗎? 若是開具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預收賬款 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 300 對嗎? 每月末攤銷收入: 借:預收賬款 1000元 貸:主營(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對嗎? 若是對,我本月開的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報表時,發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認收入1000元對不起來,怎么辦? 這個問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
請問老師,今天下午專管員打電話說,市SWJ,要詢問我們有沒有無票收入,我不知道該怎么回答,我覺得我應(yīng)該回復,沒有,都開票的,又怕他們掌握了什么資料,請老師幫忙解答
跨年票可以紅沖嗎?有沒有期限
這月補交23年代扣代繳的增值稅,還能抵扣嗎
計提了工資,也弄現(xiàn)金做了賬,但其中有部分現(xiàn)金實際并未發(fā)出,我這要怎么調(diào)賬調(diào)表
老師你好,我想問一下這個題里面第四問的答案2280.25是怎么計算得來的?
手撕發(fā)票蓋錯了章可以在旁邊加蓋一個發(fā)票專用章嗎
老師 請問這個應(yīng)退稅額 不應(yīng)該是5萬x3年x10%么 上課是這么講的呀
老師,我們公司類似二手房東的業(yè)務(wù),先交了房租,其他公司再租我們的房子。我們先交的房租。是直接計入長期待攤費用,還是直接計入成本
老師請問這題B選項 運輸費5000為什么不直接計入成本 為什么是計入在建工程呢
我公司有個股東是自然人股東,100%持股,現(xiàn)在這個股東把股份全額轉(zhuǎn)給法人股東,請問需要交個人所得稅嗎?