你好,11月發(fā)放10月工資,12月申報(bào)11月所屬稅款期的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)填的10月工資表數(shù)據(jù)

2021年12月3日發(fā)放11月份的工資,那么登錄電子稅務(wù)局時(shí),顯示的稅款所屬月份為:2021年11月,這個(gè)時(shí)候,填寫工資薪金所得表時(shí),應(yīng)填寫2021年11月單位公賬實(shí)際支付的工資數(shù)據(jù),還是填寫12月3日單位公賬支付的數(shù)據(jù)呢?
員工10月入職,開始繳納五險(xiǎn)一金,10月工資是11月10日發(fā)放,前財(cái)務(wù)已在2021年10月稅款所屬期提前申報(bào)11月10日發(fā)的工資,那本月申報(bào)2021年11月稅款所屬期時(shí)應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢?
請(qǐng)問老師個(gè)稅申報(bào),如該公司前期無(wú)工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說(shuō)12月可以申報(bào)11月工資的個(gè)稅?
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說(shuō)9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來(lái)按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫稅款所屬期1就可以了
23年10月15號(hào)入職一員工,11月15號(hào)發(fā)10月工工資,12月15號(hào)會(huì)計(jì)申報(bào)11月所屬期的個(gè)稅,請(qǐng)問介時(shí)系統(tǒng)中填入職日期為10月15號(hào),那個(gè)稅中扣5000是扣1個(gè)月的還是2個(gè)月的?
10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提啊?
老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的會(huì)計(jì)信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補(bǔ)貼是不是不需要發(fā)票?只要有個(gè)出差補(bǔ)貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實(shí)報(bào)實(shí)銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補(bǔ)貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個(gè)體工商戶本人,在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的時(shí)候,人員信息采集里有一項(xiàng)是必填項(xiàng):任職受雇從業(yè)類型,應(yīng)該選哪一個(gè)?不填這個(gè)報(bào)不了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。謝謝老師給指點(diǎn)
老師,我們做阿里國(guó)際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對(duì)運(yùn)費(fèi)有提出過質(zhì)疑,當(dāng)時(shí)客戶解釋因?yàn)镈DP是無(wú)法選擇的,所以報(bào)關(guān)選擇的FOB,最終首次退稅退下來(lái)了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運(yùn)費(fèi)發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請(qǐng)問老師,我剛接受一家新公司,申報(bào)個(gè)人所得稅,之前會(huì)計(jì)是按照扣除個(gè)人承擔(dān)部分社保后的工資收入申報(bào),但是這樣不對(duì),從25年10月如果我改為按照工資總額申報(bào),沒有扣除社保前的工資收入申報(bào),對(duì)員工個(gè)人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費(fèi) 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計(jì)提嗎?
老師,成立一個(gè)公司,法人是a,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),比如簽什么東西之類的
你好 麻煩問一下 個(gè)體沒有對(duì)公賬戶 怎么辦


您好,11月10日公司發(fā)放的工資,前財(cái)務(wù)已經(jīng)在2021年11月15日前通過電子稅務(wù)局申報(bào)了稅款所屬期2021年10月的工資薪金表,所以導(dǎo)致我現(xiàn)在要申報(bào)稅款所屬期2021年11月的時(shí)候,我數(shù)據(jù)不知道填什么,是這個(gè)情況哦。
你好,那相當(dāng)于以前就是按錯(cuò)位申報(bào)的嗎?那就是申報(bào)11月的工資
稅款所屬期2021年11月,本應(yīng)該申報(bào)的是2021年11月發(fā)放的工資,但是這個(gè)工資已經(jīng)被前財(cái)務(wù)在2021年10月稅款所屬期申報(bào)過了。我現(xiàn)在如果再按照11月發(fā)放的工資申報(bào),那不是等于11月發(fā)的一次工資,申報(bào)了兩次嗎?
你好,是我看錯(cuò)了呢。那你需要核對(duì)一下之前的申報(bào)表,看一下前財(cái)務(wù)的申報(bào)邏輯是怎么樣的呢,還是她是按計(jì)提數(shù)申報(bào)的嗎?按計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅是不可以的呢
就是10月1日員工入職,11月10日發(fā)放上月的工資了,然后前財(cái)務(wù)在11月15日申報(bào)10月工資薪金的時(shí)候,填寫的數(shù)據(jù)就是11月10日發(fā)放的工資。我現(xiàn)在只是想問,我現(xiàn)在要報(bào)11月份稅款所屬期的工資薪金了,那我是不是應(yīng)該做零申報(bào)?
10月稅款所屬期的申報(bào)表,是按照11月10日發(fā)放的工資加上10月份代扣的五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)的金額。所以,我現(xiàn)在申報(bào)11月的申報(bào)金額是不是應(yīng)該只填寫11月份公司代扣繳納的員工個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金金額即可。
你好,按這個(gè)情況,你的理解正確
好的,明白。謝謝你了( ﹡?o?﹡ )
不客氣,祝你一切順利