你好? 個稅中的5000是扣11月1個月的 ,按照實際發(fā)放的月份去扣
老師你好,麻煩問下單位一般15號發(fā)工資,現(xiàn)在我拿過來的票是出納11月15號發(fā)的10月份的票,會計入賬是出納按發(fā)工資的憑證做賬還是按12月15號發(fā)的11月份的工資做賬?我報個稅按哪個算?
老師好。公司發(fā)工資的日期是每月15號,有員工本月22號入職,請問是在12月15日把12月整個月和11月22日到月末的工資一起發(fā)嗎?謝謝
我們工資是次月15號發(fā)放,假如11月工資實際發(fā)放掉10月工資3w,12月申報個稅所屬期11月的個稅是申報11月未發(fā)的還是11月實際發(fā)放的10月的3w呢
員工11月1日入職、11月20日離職結(jié)算完離職工資后,該員工11月25日又重新入職、12月10日再次離職入職且因為到發(fā)上月工資的時候,且是11月25號到12月10號的工資加起來一起扣稅,扣完個稅之后一起發(fā)給了員工,那這個申報個稅是11月1—20日的申報在11月。而11月25—12月10號申報在12月,同時入職時間改成11月25日,這樣可以嗎
1.員工在11月23號結(jié)清離職工資后,在11月27號又重新入職了,那么11月個稅申報的時候,怎么申報是11月1—23號的離職工資加上11月27—30號的工資嗎?(如果是11月1—23號離職工資加上11月27—30號超過了5000,但由于是分開來發(fā)的時候就都沒有超過5000,所以沒有扣個稅,這樣要怎么辦)
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?