建議還是退回去重新開(kāi),對(duì)方是一般納稅人嗎?
老師 供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票 金額不大 但是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 退回叫對(duì)方重開(kāi) 但是對(duì)方并沒(méi)有講這張發(fā)票紅沖 導(dǎo)致我去勾選都能看見(jiàn)那張退回的發(fā)票 這種怎么處理
老師,上午好!像供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的品名單價(jià)和數(shù)量跟我們?nèi)霂?kù)都不一致,只有總金額一樣,稅率是13個(gè)點(diǎn),退回去重開(kāi)一一對(duì)應(yīng)的只能是1個(gè)點(diǎn),這種是不是還是要退回去???
老師你好!之前我們家有幾個(gè)專(zhuān)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,有的品開(kāi)成了四個(gè)點(diǎn),有的是去年的,都已經(jīng)跨年了,這種情況只能找購(gòu)貨方退回,然后重新開(kāi)嘛,還是有別的方法解決呀
老師,就是供應(yīng)商去年開(kāi)了一張9萬(wàn)的發(fā)票,發(fā)票是1個(gè)點(diǎn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票里的數(shù)量不對(duì),現(xiàn)在讓重新退回去,但是對(duì)方現(xiàn)在只能開(kāi)13%個(gè)點(diǎn)的票,那這中間的稅差怎么辦?有沒(méi)有好一點(diǎn)的解決方法呢?
老是,我開(kāi)發(fā)票之前匯總數(shù)據(jù)在填上發(fā)票模板,我是以單價(jià)同樣的匯總,但是,有一個(gè)以單價(jià)匯總,名稱(chēng)不一樣,我只復(fù)制了一個(gè)名稱(chēng)過(guò)去,單價(jià),總數(shù)量,總金額不變,開(kāi)給他外賬出倉(cāng)單和發(fā)票一樣,就是倉(cāng)庫(kù)送貨單不一樣,我不想紅沖,這種情況可以嗎?在試用期,紅沖發(fā)票,記大過(guò)的,害怕被辭退
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開(kāi)電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷(xiāo)售額,可以頂額30萬(wàn)去開(kāi)票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒(méi)有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)是一般納稅人吧,但我搞不懂為什么他又可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好,那你得問(wèn)一下他之前是不是一般納稅人后期轉(zhuǎn)的小規(guī)模,這個(gè)什么時(shí)間給你們開(kāi)的發(fā)票。