您好,是沒有讀取到您的發(fā)票信息
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師你好!有個合作社的問題,這個合作社已經(jīng)成立了3年,在公戶銀行賬戶走賬已經(jīng)三年了,但是一直沒有在稅務(wù)局辦理開票信息,最近才領(lǐng)了稅盤,可是財務(wù)公司在電子稅務(wù)局申報去年的企業(yè)所得稅的時候,收入成本費用都有數(shù)字,可是他們沒有做任何賬,申報數(shù)字是亂填的,那么這樣的話我應(yīng)該如何建賬。
老師,請教一下,在辦理電子稅務(wù)局退稅過程中,生成數(shù)據(jù)步驟,自檢完提示沒有申報發(fā)票的電子信息(如圖),這個該如何解決
請教一下,在自然人電子稅務(wù)局個稅申報后,打印銀行端繳稅憑證到農(nóng)商銀行繳款后,提示繳款狀態(tài)不明,但是既沒扣款成功又沒在繳費清單中找到需要繳納稅款的信息,這種情況該怎么處理?稅務(wù)大廳申請辦理作廢時提示存在未繳款稅票不能作廢,這種問題如何解決啊?
老師,我們有一個公司就老板一人在內(nèi),沒有員工,老板自己不開工資,以前幾個月個得稅申報收入為零。這個月登錄個得稅系統(tǒng)提示如下,我繼續(xù)收入0申報嗎? 提示:針對存在異議申訴屬實,但仍需為其辦理扣繳申報的納稅人,扣繳單位需在(人員信息采集)-(更多操作)-(扣繳申報確認)中發(fā)起確認邀請,并通知納稅人在個人所得稅APP或者自然人電子稅務(wù)局WEB確認同意后方可辦理。
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
那要怎么做
您好,您之前的那張發(fā)票認證了進項嗎。