你好!都可以,看公司要求
根據(jù)所提供的資料,開設(shè)基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本、制造費用明細(xì)賬,登記期初余額;2、依據(jù)提供的資料,進行整理歸集和審核,填制原始憑證或原始憑證匯總表,并對需要分配的費用,選擇合理的分配標(biāo)準(zhǔn)進行費用分配,編制費用分配表;3、依據(jù)費用分配表資料,編制會計分錄(記賬憑證),登記相關(guān)賬簿(總賬及明細(xì)賬);4、清查盤點月末在產(chǎn)品數(shù)量,計算確定本期完工產(chǎn)品總成本和單位成本。案情分析材料費用分配表
月中的時候,用當(dāng)天的領(lǐng)料單填寫完原材料明細(xì)賬后,需要寫一張記賬憑證嗎,還是等月末登完匯總表后,再填記賬憑證
2020年02月29日,北京新旺化工有限公司發(fā)現(xiàn)2020年02月01日車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料3500.00元相應(yīng)的記賬憑證編制有誤,填制紅字憑證進行沖銷。 根據(jù)下圖,填寫記賬憑證,記賬憑證中摘要寫什么?總賬科目寫啥?明細(xì)科目寫啥?以及借貸方金額,以及顏色?簡單說就是記賬憑證具體怎么填寫?
就是明細(xì)賬的話,它是根據(jù)記賬憑證來填制的嘛,然后看一下我這個填的這個思路是對的嗎?,然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證,然后一直這樣的寫下去對嗎?那個余額欄里面的金額要不要去算一下,然后把它算出來之類的,然后關(guān)于這個明細(xì)賬的話,就是我這個填法對嗎?就是到時候翻下一頁記賬憑證,然后就往后看看到原材料,然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進來,這個12月06日然后寄至多少多少號,然后摘要然后金額什么什么的,然后余額那個地方要填嗎?然后大概要怎么去算呢,然后數(shù)量和單價這里在記賬憑證這個上面我也看不大出來,所以這個要填嗎?這個是數(shù)量金額式的明細(xì)賬,也是這樣停下去的嗎?那后面到時候這個三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧
2.1業(yè)務(wù)9:1日,支付廠房租金。(付款申請書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會計填制記賬憑證一財務(wù)主管審核記賬憑證一期末財務(wù)主管編制期末匯總表一共享會計登記日記賬。業(yè)務(wù)會計一××:財務(wù)主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記制造費用明細(xì)賬。財務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時,財務(wù)主管要及時指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟事項得到及時、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會計一××:審核業(yè)務(wù)會計的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會計一××:根據(jù)付款申請單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財務(wù)主管審核。能不能按這個格式幫我寫一下工作流程各個崗位分工是貨幣資金的實訓(xùn)課就這個業(yè)務(wù)四個每個崗位一個工作流程
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
模擬業(yè)務(wù)的時候呢?
你好!這樣的,每次發(fā)生都做分錄