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它要付錢的公司付錯(cuò)給別的公司了,然后稅也已經(jīng)抵扣了,然后它里面的這個(gè)發(fā)票要怎么處理。我要重新又開別的公司票付錢給別的公司嗎

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2021-12-07 11:55
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-07 11:58

要重新又開別的公司票付錢給別的公司

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要重新又開別的公司票付錢給別的公司
2021-12-07
你好,不需要對方寫收據(jù)。
2023-12-08
同學(xué)您好,開發(fā)票開專票根據(jù)專票上的稅額就是需要交納的增值稅,然后還有城建附加印花稅都是要繳納的。城建附加是增值稅的12%*50%(今年的優(yōu)惠政策減半征收),印花稅我營業(yè)收入的萬分之三。 您這里繳納的是企業(yè)所得稅?
2022-05-25
同學(xué)你好 是增值稅還是什么
2022-05-25
不是的同學(xué),票開給公司進(jìn)項(xiàng)就是公司的。其他公司代付,要沒就是欠了你們公司的錢,要么就是你們將來還要付給他。 這些都不影響進(jìn)項(xiàng)的抵扣,進(jìn)項(xiàng)不存在往來公司之間這種事。
2024-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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