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1.11月8日,發(fā)生廣告費 80.000 元,以支票支付。 2.11月30日,銷售部 11 月份共發(fā)生費用220.000 元,共中:銷銷售人員配的 100.000元 銷售部專用辦公設(shè)備折日費 50.000 元,業(yè)務(wù)費 70.000 元(以銀行存款支付)。 3. 11月15日,某公司銷售產(chǎn)品一批,發(fā)生運輸費 5.000 元。裝卸我2.000 元,均以支聚 支付。 4.以銀行存款支付銀行手續(xù)費 120元。 5、企業(yè)生產(chǎn)車問發(fā)生的辦公費,差旅費季 25,000 元,均以現(xiàn)金支付。 6、企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)招待貴 50.000 元,以銀行存款支付。 7,企業(yè)行政部門8月份共發(fā)生費用224.000 元,其中:行政人員新的 150.000元.辦公設(shè) 備折舊貴 45.000元,基旅費 21.000元(以現(xiàn)金支付),水電費8.000 元(以支票支付)

2021-12-07 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-07 11:32

同學(xué)你好 1; 借,銷售費用 貸,銀行存款 2; 借,銷售費用220000 貸,應(yīng)付職工薪酬100000 貸,累計折舊50000 貸,銀行存款70000 3; 借,銷售費用7000 貸,銀行存款7000 4; 借,財務(wù)費用120 貸,銀行存款120 5; 借,制造費用25000 貸,庫存現(xiàn)金25000 6; 借,管理費用50000 貸,銀行存款50000 7; 借,管理費用224000 貸,應(yīng)付職工薪酬150000 貸,累計折舊45000 貸,庫存現(xiàn)金21000 貸,銀行存款8000

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同學(xué)你好 1; 借,銷售費用 貸,銀行存款 2; 借,銷售費用220000 貸,應(yīng)付職工薪酬100000 貸,累計折舊50000 貸,銀行存款70000 3; 借,銷售費用7000 貸,銀行存款7000 4; 借,財務(wù)費用120 貸,銀行存款120 5; 借,制造費用25000 貸,庫存現(xiàn)金25000 6; 借,管理費用50000 貸,銀行存款50000 7; 借,管理費用224000 貸,應(yīng)付職工薪酬150000 貸,累計折舊45000 貸,庫存現(xiàn)金21000 貸,銀行存款8000
2021-12-07
借銷售費用工資6萬, 銷售費用折舊費4萬, 銷售費用招待費2萬, 貸銀行存款12萬。
2024-06-27
你好 (1)11月1日,該公司以轉(zhuǎn)賬支票支付產(chǎn)品廣告費35000元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為6%。 借:銷售費用?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (2)11月2日,該公司為銷售該A產(chǎn)品,以銀行存款支付產(chǎn)品運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明價款用8 500元,增值稅稅率為9%。 借:銷售費用?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (3)11月4日,以現(xiàn)金支付專設(shè)銷售機構(gòu)辦公費1000元。 借:銷售費用?,貸:庫存現(xiàn)金 (4)11月7日,公司行政管理部門張三出差后前來報銷出差費用2 360元,原借支差旅費2000元,差額以現(xiàn)金支付。 借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款,庫存現(xiàn)金 (5)11月20日,計提本月公司管理部門人員工資85 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資45 000元。 借:管理費用,銷售費用,貸;應(yīng)付職工薪酬 (6)11月25日,支付銀行承兌匯票手續(xù)費180元。 借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 (7)11月30日,以銀行存款支付本月中國工商銀行短期借款利息9200元。 借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 (8)11月30日,以銀行存款3200元支付印花稅款。 借:稅金及附加,貸:銀行存款
2022-12-15
你好,同學(xué) 借:管理費用150000 貸:應(yīng)付職工薪酬150000 借:管理費用40000×30=1200000 貸:累計折舊1200000 借:管理費用5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)650 貸:銀行存款5650
2024-06-05
1借管理費用500 貸銀行存款500
2022-10-06
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