你好 ;這個是? ? 要視同銷售處理的。 這個還得報個稅的。假如是送個人的??
老師你好,是這樣的,我沒接觸過小規(guī)模珠寶零售企業(yè)。公司要轉(zhuǎn)型做這塊業(yè)務,我想要了解下大概一個業(yè)務流程下來各個環(huán)節(jié)涉稅問題,還有基本的賬務處理。采購原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對外銷售給珠寶商。
老師,我們老板要給別人送金銀首飾,買的珠寶類的對方開的發(fā)票怎么入賬,會不會視同銷售交增值稅
(一)甲商城為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬元,銷售珍珠、玉石首飾取得含稅銷售額245萬元;受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費2萬元,委托方提供的原料成本為6萬元;以舊換新方式銷售金銀首飾,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬元,舊金銀首飾作價6萬元,實際取得含稅銷售額15萬元;(2)商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品(稅率13%),零售額85萬元;線下零售額181.6萬元,其中銷售米、面、食用植物油、水果取得含稅銷售額46萬元;(3)銷售服裝、家電取得含稅銷售額1695萬元;(4)商城開展科普活動,取得科普講座門票收入5.3萬元;(5)由于2月銷售的商品(稅率13%)出現(xiàn)質(zhì)量問題,與購貨方協(xié)商后按照不含稅金額200萬元給予購貨方20%折讓,并按折讓金額開具紅字發(fā)票;(6)商城內(nèi)建設休閑區(qū)供顧客休息,購進桌椅等物品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額合計0.8萬元;購進一批貨物捐贈給目標脫貧地區(qū)的扶貧對象,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元、稅額6.5萬元,商城超市從某農(nóng)貿(mào)市場(小規(guī)模納稅人)購進水果,取得的增值稅普
(一)甲商城為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬元,銷售珍珠、玉石首飾取得含稅銷售額245萬元;受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費2萬元,委托方提供的原料成本為6萬元;以舊換新方式銷售金銀首飾,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬元,舊金銀首飾作價6萬元,實際取得含稅銷售額15萬元;(2)商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品(稅率13%),零售額85萬元;線下零售額181.6萬元,其中銷售米、面、食用植物油、水果取得含稅銷售額46萬元;(3)銷售服裝、家電取得含稅銷售額1695萬元;(4)商城開展科普活動,取得科普講座門票收入5.3萬元;(5)由于2月銷售的商品(稅率13%)出現(xiàn)質(zhì)量問題,與購貨方協(xié)商后按照不含稅金額200萬元給予購貨方20%折讓,并按折讓金額開具紅字發(fā)票;(6)商城內(nèi)建設休閑區(qū)供顧客休息,購進桌椅等物品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額合計0.8萬元;購進一批貨物捐贈給目標脫貧地區(qū)的扶貧對象,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元、稅額6.5萬元,商城超市從某農(nóng)貿(mào)市場(小規(guī)模納稅人)購進水果,取得的增值稅普
老師您好,我們銷售了兩臺顯示器,也開了發(fā)票。會計分錄: 借:應收賬款-a公司 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業(yè)務收入-銷售收入 后來對方直接給款轉(zhuǎn)我們老板的微信上,又由老板把款打到了我們的賬戶,請問會計分錄怎么寫?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個人出租房屋給一般納稅人能去稅務局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導出明細賬 在文件里沒有導入導出的選項呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報關采用熟低原則,這里未分開報關是指什么?
那可以讓商場開成什么票呢
老師珠寶類的可以讓商場開專用發(fā)票嗎
你好;? 開的話 開 具體的金銀首飾明細? ?
老師,那就是可以開專用發(fā)票對嗎
你好;? ? 開專票你也抵扣不了的哇??
奧對了我忘了
不對老師可以抵扣吧,為什么抵不了呢
?你好 ;? ? 可以抵扣; 我? 剛剛想成招待費去 了 。 你們這個視同銷售 就可以抵扣的;? ?
只要是贈送客戶的進項都可以抵扣吧,但也要視同銷售對吧
你好 ;? ?視同銷售就可以抵扣。 是的??
老師購買的煙酒怎么入賬呢,要不要視同銷售
你好;? 買來煙酒送人也是 會視同銷售。 還得扣個稅的??
意思是我們代扣代繳個人所得稅嗎,有些老師說不視同銷售啊
你好; 是的。? 這個? 我遇到過稅務局要求 扣 個稅的情況。 所以你們要注意這個正常 是要扣除個稅的? ?
那有什么好的方法避稅呢
你好;? ?正常報稅。 到時怕稅務局找你。? ? ?
也就是但凡涉及贈送個人視同銷售的,都要代扣代繳個人所得稅嗎
你好;是的。正常規(guī)定就是這樣的; 但是實際中可能操作的情況? 有的財務沒有報的;? ? 我上次遇到 就是? 被追著補繳納了?
大部分都是沒有申報個人所得稅的,謝謝老師
?是的。? ?但是你要知道這個要報個稅的情況。? ? ??