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某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關稅金及附加1800萬元,管理費用3500萬元、銷售費用4200萬元、財務費用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計算實現年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務師事務所進行審核,發(fā)現以下問題:(1)因轉讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計245.4萬元未在賬面上體現。(2)8月中旬購買安全生產專用設備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當月投人使用,甲企業(yè)將其費用一次性計人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費用中含業(yè)務招待費用130萬元。(4)成本、費用中含實發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費180萬元、職工工會經費28萬元、職工教育經費106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當地環(huán)保部門向環(huán)保設施建設捐款180萬元并取得合法票據。

2021-12-07 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-07 10:44

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2021-12-07
您好! 題目發(fā)送不完整,請重新發(fā)起追問將題目發(fā)送完整,老師會盡快解答!
2021-12-07
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2021-12-07
那你這相當于就是虛增的利潤,同時稅金及附加金額多少了,那么這個時候應該提請被審計單位進行調整。
2021-12-07
會計利潤的計算過程是 500-200+30-80-100-20-10=120
2021-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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