你好,紅沖完就不用澆水了
請問我11月開了票交了10萬增值稅,發(fā)現(xiàn)開錯了,這個月12月我要紅沖這個票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
開的票11月份,發(fā)現(xiàn)錯了,12月紅沖,這個11月開的票稅款需要交嗎?
請問11月開錯了專票,12月紅沖,對方可以抵扣11月的稅款嗎?
你好,11月廠家給我們開的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,包稅,12月發(fā)票拿回來發(fā)現(xiàn)規(guī)格開錯了,需要沖紅嗎?如果沖紅,11月的進(jìn)項(xiàng)就少了,需要多交稅嗎?
電子普通發(fā)票在11月份開錯,12月份進(jìn)行了紅沖,12月份進(jìn)行納稅申報時,報稅開票收入是不是要剔除這筆紅沖的?
我單位稅務(wù)風(fēng)險提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險
老師,單位采購的藿香正氣水放哪個科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊資本了嗎?
之前一筆費(fèi)用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報,怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬 -B公司200萬 -C公司?80萬 我財(cái)務(wù)報表里應(yīng)收賬款可以是220萬嗎?還是必須要將80萬填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收費(fèi)時做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時,后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實(shí)繳注冊資本最遲什么時候?
老師,您好!問下企業(yè)工商年報的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢?公司和個人的總計(jì)嗎?怎么找數(shù)填呢?
請問老師,公司經(jīng)營的停車場,產(chǎn)生的電費(fèi),保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請問稅收金額應(yīng)填多少?
11月增值稅還會有顯示需要交稅嗎?
你好,這個會顯示的。