你好 1,借:管理費(fèi)用 500+700+400,生產(chǎn)成本800,銷售費(fèi)用 900,貸:應(yīng)付賬款(借方合計(jì)) 2,借:管理費(fèi)用 1500+2700,銷售費(fèi)用 2500,貸:庫存現(xiàn)金 (借方合計(jì)) 3,借:管理費(fèi)用600+900+600,生產(chǎn)成本1200,銷售費(fèi)用900, 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 4200 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 4200, 貸:銀行存款 4200 4,借:銷售費(fèi)用 5000,貸:應(yīng)付票據(jù) 5000
三、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(7)5月2日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額為104000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品的成本600000元。(9)5月10日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為60000元,增值稅稅額為7800元,款項(xiàng)已收到。(10)5月份,發(fā)生廣告費(fèi)用340000元,已用銀行存款支付。(11)5月份,行政管理部門發(fā)生費(fèi)用135000元。其中,行政人員工資100000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊費(fèi)35000元。(12)以銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元;(13)以轉(zhuǎn)賬支票支付車間修理費(fèi)5000元;(14)各部門領(lǐng)用材料,用途如下:產(chǎn)品耗用1000元,車間耗用500元,廠部辦公室耗用200元。(15)產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本150000元。要求:逐筆編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(16)3月2日,從銀行提取庫存現(xiàn)金2000元。(17)3月15日收到投資人投入的資金20000元。(18)3月購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000
企業(yè)本月發(fā)生了其他如下費(fèi)用 1、電費(fèi):采購部500元,辦公室700元,車間一般耗用800元,銷售部900元,后勤部門400元。電費(fèi)尚未支付。 2、差旅費(fèi):采購部1500元,辦公室2700元,銷售部2500元。已用備用金報(bào)銷。 3、過節(jié)福利發(fā)放:采購部600元,辦公室900元,車間1200元,銷售部900元,后勤部門600元。已轉(zhuǎn)賬到員工工資卡。 4發(fā)生廣告費(fèi)5000元,已向廣告公司開具商業(yè)承 票。
企業(yè)本月發(fā)生了其他如下費(fèi)用1、電費(fèi):采購部500元,辦公室700元,車間一般耗用800元,銷售部900元,后勤部門400元。電費(fèi)尚未支付。2、差旅費(fèi):采購部1500元,辦公室2700元,銷售部2500元。已用備用金報(bào)銷。3、過節(jié)福利發(fā)放:采購部600元,辦公室900元,車間1200元,銷售部900元,后勤部門600元。已轉(zhuǎn)賬到員工工資卡。4發(fā)生廣告費(fèi)5000元,已向廣告公司開具商業(yè)承票。
2、按上述人員工資和14%的比例計(jì)算職工福利費(fèi)。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實(shí)發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費(fèi)700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費(fèi)12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費(fèi)36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費(fèi)8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費(fèi)13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費(fèi)用和審計(jì)費(fèi)用12000元11企業(yè)副總報(bào)銷差旅費(fèi)7500交回現(xiàn)金500元。12本月耗用材料匯總?cè)缦翧產(chǎn)品耗用6萬元B產(chǎn)品耗用5萬元。車間一般耗用6000元。管理部門一般耗用9000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)用支票購進(jìn)辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)600元;3)以銀行存款支付市政排污費(fèi)、綠化費(fèi)等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預(yù)提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費(fèi)900元,產(chǎn)品廣告費(fèi)30000元;7)以支票支付捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)款項(xiàng)20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計(jì)提本月累計(jì)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運(yùn)輸部門1000元,銷售機(jī)構(gòu)500元。管理部門1500元;12)攤銷財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費(fèi)500元;13)銀行直接支付本月水電費(fèi)10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機(jī)構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計(jì)提福利費(fèi)。要求:編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
老師,辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照好像是要法定代表人在現(xiàn)場(chǎng)拍照的?我之前辦個(gè)體工商戶辦執(zhí)照就是有拍照這一槎的,那辦公司的也會(huì)有嗎
個(gè)人買車掛在公司名下,購買車輛保險(xiǎn)的費(fèi)用,個(gè)人把錢轉(zhuǎn)入公司公戶,以公司名義去買保險(xiǎn),現(xiàn)在個(gè)人轉(zhuǎn)入公司公戶的這筆賬怎么做賬?以后怎么平這個(gè)賬?
老師 我們是一般納稅人,做運(yùn)輸行業(yè)的 2025年4月運(yùn)費(fèi)收入326600元整 購入加油、輪胎362699.11 老師成本比收入大可以嗎? 我購買進(jìn)來的油和輪胎直接做到主營(yíng)業(yè)成本了
二手車發(fā)票開12萬,實(shí)際只花了9萬,我該怎么做賬
發(fā)票額度剛從500萬增加到1500萬,為什么開票提示額度不足。昨天申請(qǐng)的,電子稅務(wù)局已經(jīng)變成,1500萬了
老師,去到一家新公司,什么都是從新的開始,老板對(duì)財(cái)務(wù)也不懂,關(guān)于軟件的問題我們要怎么去搞來做帳?是老板去買來還是我們會(huì)計(jì)自己弄來?
你好,請(qǐng)問我們公司4月份收到一張專票,但是用于2024年的年終匯算中的暫估,4月進(jìn)項(xiàng)稅額稅額已經(jīng)勾選,現(xiàn)在怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
老師好,有跌價(jià)準(zhǔn)備的設(shè)備已經(jīng)銷售,跌價(jià)準(zhǔn)備已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在客戶要退回來,那這個(gè)跌價(jià)準(zhǔn)備怎么處理?還原回來?還是按照銷售時(shí)候的凈值去核算新的庫存價(jià)值?
工商年報(bào)中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么計(jì)算的,有些員工是半道才買報(bào)銷的這如何取數(shù)呢
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬