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企業(yè)本月發(fā)生了其他如下費(fèi)用1、電費(fèi):采購部500元,辦公室700元,車間一般耗用800元,銷售部900元,后勤部門400元。電費(fèi)尚未支付。2、差旅費(fèi):采購部1500元,辦公室2700元,銷售部2500元。已用備用金報(bào)銷。3、過節(jié)福利發(fā)放:采購部600元,辦公室900元,車間1200元,銷售部900元,后勤部門600元。已轉(zhuǎn)賬到員工工資卡。4發(fā)生廣告費(fèi)5000元,已向廣告公司開具商業(yè)承票。

2021-12-06 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 20:11

你好 1,借:管理費(fèi)用 500+700+400,生產(chǎn)成本800,銷售費(fèi)用 900,貸:應(yīng)付賬款(借方合計(jì)) 2,借:管理費(fèi)用 1500+2700,銷售費(fèi)用 2500,貸:庫存現(xiàn)金 (借方合計(jì)) 3,借:管理費(fèi)用600+900+600,生產(chǎn)成本1200,銷售費(fèi)用900, 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 4200 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 4200, 貸:銀行存款 4200 4,借:銷售費(fèi)用 5000,貸:應(yīng)付票據(jù) 5000

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你好 1,借:管理費(fèi)用 500+700+400,生產(chǎn)成本800,銷售費(fèi)用 900,貸:應(yīng)付賬款(借方合計(jì)) 2,借:管理費(fèi)用 1500+2700,銷售費(fèi)用 2500,貸:庫存現(xiàn)金 (借方合計(jì)) 3,借:管理費(fèi)用600+900+600,生產(chǎn)成本1200,銷售費(fèi)用900, 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 4200 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 4200, 貸:銀行存款 4200 4,借:銷售費(fèi)用 5000,貸:應(yīng)付票據(jù) 5000
2021-12-06
你好,是需要做這些業(yè)務(wù)的分錄嗎??
2021-12-01
1借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500
2022-10-06
您好 請(qǐng)問是需要一點(diǎn)分錄么
2022-11-25
你好 (15)12月28日,生產(chǎn)吐司面包5000箱。領(lǐng)用面包包裝袋200包,單位成本50元;領(lǐng)用面包包裝箱5000支,單位成本11元。 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料,周轉(zhuǎn)材料 (16)12月28日,廠部辦公室員工李偉出差向財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)2000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (17)12月29日,李偉出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1700元,交回剩余差旅費(fèi)現(xiàn)金300元。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (18)12月30日,編制本月工資匯總表:根據(jù)工時(shí)和考勤記錄計(jì)算分配職工工資,其中生產(chǎn)工人工資210000元(生產(chǎn)工人工資按生產(chǎn)工時(shí)比例分配,其中,餅干生產(chǎn)工時(shí)1800小時(shí),面包生產(chǎn)工時(shí)1200小時(shí)),車間管理人員工資16000元,企業(yè)管理人員工資58800元,銷售部門人員工資15200元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? (19)12月30日,收到自來水公司發(fā)票和銀行的付款通知,本月支付水費(fèi)3000元,其中生產(chǎn)吐司面包耗用150元,車間一般耗用1200元,企業(yè)管理部門耗用1180元,銷售部門耗用470元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 (20)12月30日,收到區(qū)供電局發(fā)票和銀行的付款通知,支付電費(fèi)8400元,其中車間一般耗用6300元,企業(yè)管理部門耗用1600元,銷售部門耗用500元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:銀行存款
2022-11-25
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